你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:固定资产清,贷:银行存款等科目 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)
我们出售了一台车,固定资产原值122859.96元,扣除了残值,残值按5%计算,为6142.998元,用的年限平均法月折旧额,每月折旧2431.6元,现折旧22个月,累计计提折旧53495.2元,卖出的价格是不含税90000元,增值税另缴纳了11700元,请老师帮我看看我这固定资产清理该怎么做账,带着残值我不知道该怎么做,麻烦老师帮我写一个完整的固定资产清理
生产车间的一台数控机床经批准报废转入清理.设备原值35600元,净残值率5%,已使用8年,累计折旧27056元27056元已包含本月折旧费分录怎么做
某公司2019年1月份有关固定折旧的资料如下:(1)该公司1月各部门的计提的折旧了额为生产部10000元,销售部3000元,管理部8000元(2)1月6日生产部购入了一台车床,已投入使用,原值50000元,残值率为5%,预计使用5年,采用直线法。1月20日报废了设备一台,原值60000元,预计残值率为4%,使用年限10年,实际使用8年零9个月,该设备采用直线法计提折旧(3)1月20日管理部购进设备一台,已经投入使用,原值为19200元,残值率为4%,预计使用4年,采用采用直线法计提折旧计算该公司各部门2月份应计提的折旧费用,及编制分录
我买了一台生产设备(247863.24),已经计提折旧完了(累计折旧235470.08元),现在要计提残值(残值率5%,即12393.16元),清理费11154.16元,怎么做分录啊?
老师,公司买了一台生产设备(247863.24),已经计提折旧完了(累计折旧235470.08元),现在要计提残值(残值率5%,即12393.16元),清理费11154.16元,怎么做分录啊?
老师,请问税务局系统有些普通发票是不是可以不用做账?
老师,我这边还有个问题: 现在这个法人要转让给别人,他现在是处理材料发票暂估的金额,他要开进来去冲!现在把这笔暂估材料发票处理好,账上也就没什么问题了! 现在的问题是:老板不理解,他的进项发票抵扣的还有这么多,为什么还缺材料发票! 备注(手上的材料发票都已经入账,只是还未抵扣) 现在他也不开销售发票出去! 这个原因怎么理解好! 我已经和老板解释了:暂估和抵扣是两码事! 只是老板还是没法理解! 老师,我也不知道这个原因该怎么分析麻烦老师站在老板思考问题的角度怎么分析给他听!
老师您好。请问出口货物。货运公司给我们开的运费发票税率为免税。这个对退税有影响吗?
老师,我们公司是6月份倒闭结束养老保险的,并办理了失业保险,失业保险说要我们8月份才能领取,因为7月份要清账,所以7月份有两个员工还没走,问题是他们这个8月份已经不在这家公司上班了,上个月是最后一个月,老板昨天把7月份工资改成劳务费发给他们了,没有申报个税,这个对公司有没有影响,需不需要公司下个月或者年底交税?对他们有没有影响?以后需不需要他们自己补交个税?或者我能不能下个月申报个税的时候把他们报上去,对他们领失业保险有没有影响?
32期里面刘宏伟老师的直播课怎么看不见了
老师好,营业执照期限变更,从哪里看年检还是不年检那
老师我们有个监理公司,这家监理公司是我们老板和别人合伙的,2025年开始合伙的,2025年之前的监理费单位收到就要给另外一个股东,请问这个监理费我怎么怎么给那个股东
电子税务局上怎么变更财务负责人?
老师你好,我是外贸出口企业,情况是这样的,我们出口的货品是鸡蛋类,比较重。基本只能找物流公司运输。问题1:从广东省珠海市出口到香港,基本就是走公路的,公路没有提运单,只有货物的载货清单,然后我们走的汽车,这个车是香港的车,不然进不去香港,但他们想在香港和珠海两地跑的话那必须是要两地牌,他们为了做生意,大陆的车牌是租有资质公司的。相当于车是这个老板个人在香港买的,大陆车牌是挂靠国内的物流公司A,这个老板在大陆也开了一家物流公司B。我司结算和开票那些都是对接公司B。过关的载货清单上需要盖国内的物流公司章,他们盖的是A公司的,那就会跟我们与B公司结算的不一致。这个有没有影响?
老师零售行业。不生产。他们的账务大概是怎么做的,有erp系统