你好,这个如果没有说明采用计划成本法,那么就是采用实际成本法,用在途物资核算。

16日,向内蒙古旭阳纸业购买的200张三层瓦楞纸到货,增值税专用发票注明单价310元,货款52000元,税额9920元,以预付定金转货款,余款以银行存款支付。会计分录怎么做,借方到底是原材料还是在途物资?
C公司2019年7月5日购入包装商品用纸箱一批10000只,收到增值税专用发票一张,发票注明纸箱单价2元,增值税税额2600元;另附运费增值税专用发票一张200元、增值税税额18元。所有货款已以支票支付。纸箱按实际成本结转,已验收入库。借:周转材料——包装物20200应交税费——应交增值税(进项税额)2618贷:银行存款22818可以讲解一下这题怎么做吗?为什么写周转材料不是原材料呢
1.乙公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,存货采用实际成本计价法,5月份发生如下存货业务:(1)5月5日,购入原材料一批,增值税专用发票注明材料价款50000元,增值税额6500元,货款已通过银行转账支付,原材料已验收入库(2)5月11日,购入原材料一批,增值税专用发票注明材料价款200000元,增值税额26000元,同时,销货方代垫运杂费3200元,运输增值税额288元,上述款项已通过银行转账,支付材料尚在运输途中。(3)5月13日,购入原材料一批,增值税专用发票标明材料价款65000元,增值税8450元,采购款项已于上月预付。(4)5月15日收到13日原材料供货方退回的多余预付款1550元。(5)5月20日,购入原材料一批,增值税专用发票注明价款60000元,增值税7800元,材料已验收入库款,项尚未支付。(6)5月28日,购入原材料一批,材料已运达企业并验收入库,但发票账单等结算凭证尚未到达,月末时该批材料结算凭证仍未到达,公司对该批材料估价35000元入账。要求:编制上述业务会计分录
某企业2022年3月发生以下业务:(1)1日,职工李某预借差旅费3000元,以现金付讫。(2)4日,用银行存款32000元,交纳未交税金。(3)5日,从银行取得短期借款120000元,存入开户银行。(4)10日,收到银行通知,某购货单位偿还上月所欠货款95000元,已收妥入账。(5)12日,陈某报销差旅费2500元,原借款3000元,余款退回现金。(6)16日,销售产品一批,货款共计200000元,税率17%,已收到银行进账通知。(7)23日,购进材料一批,增值税专用发票上注明料款为100000元,增值税税率17%,另发生运费200元,全部款项均已用银行存款支付。(8)28日,将2000元送存银行。(9)30日,收到某购货单位预付的货款10000元,已存入银行。(10)30日,以现金支付销售产品的广告费2000元。要求编制会计分录(要写出明细科目)
2、1日,收到六纤公司所欠货款80万元。3.2日,向新阳公司购买原材料甲300公斤每公斤单价11000元;购买原材料丁800公斤,每公斤单价1300元,增值税税率为13%,已经用银行存款支付,材料尚未入库。4.3日,用银行存款支付上月银行借款利息22万元。5.4日,用银行存款支付上月应付电费1万元6.4日,签发现金支票,提取现金30000元。7.6日,用银行存款支付欠新阳公司的货款200万元。8.6日,购买办公用品复印纸,支付现金300元。9.6日,用银行存款支付田、丁材料的运杂费和装卸费11000元,按购买原材料数量进行分配。10.7日,向珠蓝公司销售数控磨床一台售价20万元,增值税税率为13%,已开具增值税专用发票,货款上月已经预收。11.7日,用银行存款支付电视台广告宣传费10万元。12.7日,向大广公司销售数控铣床两台.增值税专用发票上注明价款1000万元,增值税税率为13%,收到款项,存入银行。在转账凭证和收款凭证怎么写
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
老师,那这个增值税专用发票注明单价是什么意思?
就是你的金额除以数量就是单价啊
谢谢老师
不客气,满意请五星好评哈。