您好, 那您根据实际情况填写就可以,比如您税款多交了,后面没有相关业务发生申请退税
老师,上月发票多开了一张,下月冲红了,多交的增值税想申请退税,怎样写申请?
请问上个月票多开了,这个月才红冲,申报增值税税款是按原来多开的票申报吗?多交的税款后面怎么退回?
老师上月有张专票开错,会计没冲红,咋天发现才冲,要多交税吗?怎么能不多交?能申请退税吗?谢谢
税务师和注会难度相差多大
财管的3此模考,这个题目是不是少了一个年限啊
老师,债务担保发生时,借:营业外支出 贷:预计负债 当期应该纳税调增,纳税调增做账务处理是计入递延所得税资产吗?
会计怎么和出纳对账?月末
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系对不上,当年有做过以前年度损益调整,但未分配利润的期末数-期初数不等于以前年度损益的本年金额,是什么原因造成的吗
老师可以讲一下实物的这个题吗?谢谢
请问老师6000和2000哪里来的,不是先冲减股权投资账面价值4000,再冲减应收账款3000,然后剩余8000备查账簿登记吗
2025年北京社保缴费基数最低是多少
街道委托劳务公司修乡村公路,一开始 材料款做的代收代付,发票又是开给劳务公司,这个有没有问题? 街道拨付给劳务公司材料款,劳务公司没开票给街道,这样行的通吗? 现在街道要求劳务公司 材料款也要开票给街道,前面的账怎么调,调了补交税 可以吗?
老师,债务担保在计提时,借:营业外支出20,贷,预计负债20,这时应纳税所得额是要调增的,假设会计利润100,借:所得税费用25,贷:应交税费—应交所得税30这个怎么做呢,实际发生时确认这个损失该咋做
老师您能帮我写个范文吗
你好, 上面文字已经给您描述了,您参考一下吧!
好吧,谢谢老师
您好, 不客气,祝您工作学习愉快