齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,是专票还是普票?
开的是专票
先开红字信息表,再开红字发票。 第一步“填写信息表”:开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。 第二步“上传信息表”:开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”:开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合计”均显示为负数,“备注栏”自动显示对应的信息表编号→ 确认后点击【打印】→ 打印机放入发票 → 点击【打印】→打印出负数发票。
关键他就是负数发票开错了,不是正数
请专管员把开错了红字发票的那份通知单作废抄,重新出具一份开具红字发票申请书的通知单,用新的通知单再重新开具红字发票。
这个是是由销方还是购方操作呢?
销方去操作处理的呢
好的谢谢老师
不客气,祝您工作顺利,身体健康
红冲发票如果开具错误跨月怎么作废
电子普通发票开错了是红冲还是作废么,当月作废跨月红冲,这样吗
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1.当月的电子专票,开错了,是作废还是红冲? 2.跨月开错,是作废还是红冲? 3.如果是作废应该如何操作,如果是红冲应该如何操作?
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你好 老师 请问问题问的应确认的预计负债金额 答案给的是不是不对
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请问老师 资料一的预计负债是多少
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开的是专票
先开红字信息表,再开红字发票。 第一步“填写信息表”:开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。 第二步“上传信息表”:开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”:开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合计”均显示为负数,“备注栏”自动显示对应的信息表编号→ 确认后点击【打印】→ 打印机放入发票 → 点击【打印】→打印出负数发票。
关键他就是负数发票开错了,不是正数
请专管员把开错了红字发票的那份通知单作废抄,重新出具一份开具红字发票申请书的通知单,用新的通知单再重新开具红字发票。
这个是是由销方还是购方操作呢?
销方去操作处理的呢
好的谢谢老师
不客气,祝您工作顺利,身体健康