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红冲发票如果开具错误跨月怎么作废

2020-12-01 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-01 10:50

您好,是专票还是普票?

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快账用户4624 追问 2020-12-01 10:50

开的是专票

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齐红老师 解答 2020-12-01 10:52

先开红字信息表,再开红字发票。 第一步“填写信息表”:开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。 第二步“上传信息表”:开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”:开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合计”均显示为负数,“备注栏”自动显示对应的信息表编号→ 确认后点击【打印】→ 打印机放入发票 → 点击【打印】→打印出负数发票。

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快账用户4624 追问 2020-12-01 10:54

关键他就是负数发票开错了,不是正数

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齐红老师 解答 2020-12-01 10:55

请专管员把开错了红字发票的那份通知单作废抄,重新出具一份开具红字发票申请书的通知单,用新的通知单再重新开具红字发票。

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快账用户4624 追问 2020-12-01 10:59

这个是是由销方还是购方操作呢?

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齐红老师 解答 2020-12-01 11:00

销方去操作处理的呢

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快账用户4624 追问 2020-12-01 11:00

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-01 11:04

不客气,祝您工作顺利,身体健康

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您好,是专票还是普票?
2020-12-01
是的,你的理解是对的
2021-04-23
同学你好 纸质的吗 需要开红字发票
2022-03-09
你好 电子发票只能红冲
2021-03-26
你好,如果少做了可以补,做之前的也不用红冲, 发票开错了,如果是专票当月认证了,红冲当月如果没有认证可以作废,普通发票的可以作废, 跨月的都要红冲。
2021-06-18
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