您好,符合条件收据就可以入账,国家税务总局《关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)对企业税前扣除凭证进行了规范,其中提到:企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项,可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证,一般500元左右。
老师,老板 和单位签的私车公用的协议一个月的 租赁费是500 然后汽油过路费报销 那么一个月500是不用交增值税的吧 ,老板前几个月没有去税务局代开发票,可以年底一起开具吗
老师好,给老板签的汽车公用协议书,每月给老板500元,俺这每月给500是免税的,老板是不是每个月都需要去税务局代开发票,要是不带来发票行吗,汽车发生的油费过路费能做到账里吗
老师 我去年单位和老板签订了一个私车公用协议 然后协议上约定的租金是每个月500 然后加邮费 过路过桥费单位给报销 然后我去年账上每个月都支付500块钱给老板 那么至500块钱如果没有老板没有去税务局代开发票的话 这每个月500块钱能税前扣除吗
老师,老板的车租给公司用,签订了汽车租赁协议,每个月500元,用小额零星业务收据做账。每个月是不是还要申报个税,是不是在财产租赁所得这个模块?
老师 公司租赁员工汽车 签订汽车租赁协议 月租金不超过500元还是800元不用缴纳个税也不用代开发票呀,需要怎么处理才能报销油费过路费给员工呢
月初往来对账怎么对呀
老师其他业务成本6.97那里没看懂是怎么算出来的?
这个题是不是不严谨啊?首先:进口的增值税、消费税没考虑抵扣,其次收取的辅料和加工费为啥没算销项呢?就只加了3.4问的正常金额
某企业发行债券,发行价990元,面值100元,筹资费用率为5%,票面年利率为8%。所得税税率为25%,则债券实际利率是多少?需要考虑所得税吗?麻烦列一下公式
你好老师,你向我们这个白酒制造业里面有很多过时的,这个包装物东西都不太值钱,就是数量比较大,我这个平时怎么慢慢处理呀?还是九几年的东西呢
老师,你好,yonsuite这个用友版本,之前我们收款单做的应收是一笔账,没有区分ABC店铺,然后我在凭证里调整了,请问怎么做应收核销啊
老师,查账发现,10年前公司一笔对外投资款汇出日分录为 短期投资 年末又更正为应收账款,这笔款实际就是投资款,我单位是作为对方企业有限合伙人投资的,现在我如何更正分录,后附什么凭证?多谢
实际工作中要解决: 我们工厂做外贸第一单,正在生产货物准备要出口。供应商7月开了原材料的进项发票给我们,此发票涵盖了内销产品和外销产品。我怕这样的进项不好申请出口退税,想冲红发票,让供应商重新开合适的进项票来匹配我们的外销订单。是否有这个需要呢,是否在申请出口退税时,进项发票一定要跟出口货物相匹配呢,谢谢
不明白为什么要把增值税加到长投的初始入账成本
同一家单位支付货款给本单位,有提前支付的也有后续付款的,那我只设置预收账款,不设置应收账款可以吗?
老师俺是一般纳税人,这种不开发票的不能入账吧
:企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项,可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证,一般500元左右。
老师那是不是就是说,俺公司支付给老板个人500租车费,老板不用去税务局开票,这500我能记到成本里税前扣除是吗
老板不用去税务局开票,开收据就可以