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公司先付了房租,借:预付账款 20000贷:银行存款200000 后收到专用发票,借:应交税金-应交增值税进项税额1651.37贷:预付账款1651.37 这样做对吗?

2020-12-01 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-01 13:28

您好 请问是多久的房租发票

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快账用户8290 追问 2020-12-01 13:28

1.5个月的,正好到12月底

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齐红老师 解答 2020-12-01 13:28

借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 要这样写分录

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快账用户8290 追问 2020-12-01 13:29

我想分别计到各个月份呢?

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齐红老师 解答 2020-12-01 13:30

请问发票是什么时候收到的

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快账用户8290 追问 2020-12-01 13:31

11月份,当月付款当月收到的票

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齐红老师 解答 2020-12-01 13:36

 借:待摊费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 借:管理费用 贷:待摊费用

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快账用户8290 追问 2020-12-01 13:38

现在不是说取消待摊费用这个科目了吗?

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齐红老师 解答 2020-12-01 13:39

有的软件上还有这个科目 如果您的没有就用其他应付款科目代替

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快账用户8290 追问 2020-12-01 13:50

预付账款呢?分摊时: 借:管理费用 贷:预付账款

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齐红老师 解答 2020-12-01 13:50

收到发票的时候已经写了贷方预付账款了啊

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快账用户8290 追问 2020-12-01 13:52

那个是进项税,因为付的时候没有算进项税

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齐红老师 解答 2020-12-01 13:54

那也可以按您这样分开写进项跟费用

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您好 请问是多久的房租发票
2020-12-01
你好 是的。 就这样来挂 。到时分摊 :借管理费用租赁费 贷 预付账款  
2021-06-07
你好,可以的,可以这么做的。
2021-12-22
你好,你的思路是可行的,只是要注意摊销的金额,不要摊多了
2023-10-17
可以啊,把账做平就是了。
2021-10-07
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