您好, 1、这些都属于辅助生产成本,需要分摊,计入制造费用,合同可以复印件作为附件 2、可以的让他们去代开发票,应该按合同的项目开票

老师,请问一下,这个上期留抵税额,是代表已经勾选了未抵扣的金额吗
个税退付手续费 给财务人员 要交个税吗
卖公司,收到购买公司的款项,应该怎么入账?
我按照产品种类统计9—12的进销成本,销项数量是票面数量,单价就是以成本单价,销售数量*成本单价=结转成本数
老师,有个股权转让,根据这个股权转让记凭证就可可以吧,谢谢
12月31日先收到发票,货是1月初到,12月收到发票怎么做账?
老师您好,我公司请了一批人员主要负责公司项目的泵站维护,年薪6000元(每月500),这个人员工资肯定是做生产成本的,请问一下,我应该以什么形式发放和申报个税?
出入库统计表,出入库的单价都是成本单价是吗
老师资源税和水土保持补偿费怎么算
老师 请教一下,我们公司是租用的办公室,房东给我们开了电费分割单后,还需要给我们开电费收据吗?
老师合同写的就是承包款,这个要开成什么明细
您好,看是承包服务和租赁设备,税局会根据合同给以开票明细的。
我是想直接去邮政代开,然后我就不知道开票明细
您好,合同给我看下。
好的,老师我一会回去照给你帮我看一下
您好,好的,您回去拍一下。
老师还在吗?你帮我看一下就是这样的承包合同
您好,可以开劳务费。
嗯嗯,老师付款的时候就记在制造费用下面,月末结转到生产成本下面还是主营业务成本下面
您好,结转到生产成本下面。
我们现在还没有开始生产没有产成品,这个可以一直挂在生产成本下面,等有产成品并销售出去以后确认收入之后再结转到主营业务成本下面吗?
我们现在还只是买卖产品,我们公司是代加工企业,只是我们公司有两个名字,旧公司名因为债务原因被冻结,后来又注册了一个新公司名,现在的代加工合同是跟我们旧公司名签的,但所有款项都是新公司名支付的,我们正在准备终止旧公司名签的合同,用新公司名来重新跟加工方签
您好,可以的,只要是能归属于产品成本。
老师是可以直接结转到主营业务成本下面还是挂生产成本下面等以后再结转
您好,成本结转是跟销售挂钩的,贵司并未发生销售业务。
所以只能先放到生产成本或者库存商品。