您好, 1、这些都属于辅助生产成本,需要分摊,计入制造费用,合同可以复印件作为附件 2、可以的让他们去代开发票,应该按合同的项目开票
老师我们厂里面每月支付的机修承包款,装载机租赁费,厂内倒短费,高炉,烧结承包款金额都还是挺大的,都好几万,然后我们厂主要是买卖产品的,请问我支付这些费用时要记什么科目
答疑问题描述:总公司给了我们两个网络媒体推广业务,我们找第三方广告公司执行,在第三方的收费上和总公司加收15%的服务费,执行期都是一年,投放文章后该文章会在网上挂一年,合同里有明确约定什么时间付多少款;合同的执行期是一年,从今年10月份开始,10月份会全部投放文章,后面的11个月里就不会再投放文章了,只是确保前期投放的文章会挂在网上;两个业务都是在网上推文和挂问题,第一个业务是按季度付款,我可以让对方按平摊至每个月金额来发票吗?另外一个业务是按合同约定期来付款,比如未启动先付8.6万定金,10月份支付40万,明年1月支付34万等等,这个我可以也按总金额平摊到每个月,以此来确定开票金额吗?
老师我这边每月支付厂里面机修,烧结,高炉的承包款挂什么科目合适,每笔款项金额都在10多万,都是付给个人的,只有一个承包合同,要用什么做附件,去代开劳务费可以吗?
老师们,小建筑工程公司的一个700多万的合同,我们是乙方,就这个一个项目快竣工了,而且是分包出去的,等于项目经理挂靠我们乙方公司的资质承包的这个项目,合同里也写地非常明确乙方承包的施工队农民工工资与乙方签订劳动合同并缴纳社保并提供月工资表名单,可实际上这部分人工费甲方未按合同履行,而是直接给这农民工发了工资,但是这部分农民工的个人所得税申报在乙方公司提交的,我才来几天,我所在的乙方公司小会计居然又拿这部分农民工工资虚计提了工资,贷方都挂到其他应付老板(表示垫付的)累计900多万了,可实际上账上根本没有那么多的钱,这一个合同也就700多万,工程款还都没有及时拨过来,却要求开票
建筑装修公司A和甲方B签订了包工包料大约300平米左右的工装的装修合同。装修金额为100万左右。A承接了该项目后就立马转手将该项目包给了包工头C(相当于C挂靠了A)。期间A通过自己的公户付款购买了14万的材料用于该项目,又通过公户付款支付了该项目4万的人工。现在A想让C开发票给自己,想让C提供的发票在税务层面合规的话,请问: 1,对C有资质的要求吗?2,明面上留档的承包合同规范操作是按什么合同签订好呢?(承包经营?还是分包合同?) 3,合同中的合同金额大约可以为多少呢?(这个金额确定是怎么算出来的?请老师写一下大致的算法) 4,C通过什么方式开到发票给到A呢?(去税局代开可以吗?) (因为是小白,自己把握不准,问的有点啰嗦,希望老师就每一个问题都做个回复。谢谢了!)
老师个人不给开加油电子发票吗,为啥我们给个人说能开来了,他们说加油站不给个人开发票
我们公司是4S店,我们把公司名下的试驾车卖给别人。怎么做账务处理?是其他业务收入吗?
公司前两个月帮一个已离职的员工补缴了23、24年在职期间的公积金,现在需要更正汇算清缴申报吗?账需要怎样处理?
早上好老师请问下,港杂费免税的发票,被查到会有什么问题?
中行航信用金融是什么?支付方谁?贴息需要多少钱?具体怎么操作呢?
劳务服务一般纳税人开具差额征税发票,收到的进项专票不能抵扣,进项票能做普通发票做账吗?
老师,早上好,请问一下,在资产负债表修改,想降低资产负债率,把负债减少了,表就不平了,不能增加实收资本,是不是只能提高利润了
昨天知道社保基数调整了,我们按下限交的,7月下限基数提高,账务和工资表该如何做,工资表直接在九月,代扣社保小计列次加上调增基数对应的个人承担社保吗
老师,加油费一般是怎么记,自己的公司,有时加个油不知道怎么记账
无过错员工主张经济补偿表格模版
老师合同写的就是承包款,这个要开成什么明细
您好,看是承包服务和租赁设备,税局会根据合同给以开票明细的。
我是想直接去邮政代开,然后我就不知道开票明细
您好,合同给我看下。
好的,老师我一会回去照给你帮我看一下
您好,好的,您回去拍一下。
老师还在吗?你帮我看一下就是这样的承包合同
您好,可以开劳务费。
嗯嗯,老师付款的时候就记在制造费用下面,月末结转到生产成本下面还是主营业务成本下面
您好,结转到生产成本下面。
我们现在还没有开始生产没有产成品,这个可以一直挂在生产成本下面,等有产成品并销售出去以后确认收入之后再结转到主营业务成本下面吗?
我们现在还只是买卖产品,我们公司是代加工企业,只是我们公司有两个名字,旧公司名因为债务原因被冻结,后来又注册了一个新公司名,现在的代加工合同是跟我们旧公司名签的,但所有款项都是新公司名支付的,我们正在准备终止旧公司名签的合同,用新公司名来重新跟加工方签
您好,可以的,只要是能归属于产品成本。
老师是可以直接结转到主营业务成本下面还是挂生产成本下面等以后再结转
您好,成本结转是跟销售挂钩的,贵司并未发生销售业务。
所以只能先放到生产成本或者库存商品。