你好 你说的赠送礼品 。这个礼品是货物还是单独出去买的;就会视同销售出去的 。 这个礼品做 :借销售费用贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
老师,销售商品,赠送礼品的销售,我记得中级上是把赠送的礼品视同销售,销售货款在两者的价格上按比例分摊,对吗
老师赠送的产品视同销售价格按什么算,比如一产品进货价是10数量100,捆绑销售全部赠送给客户,已知以前公司销售同样产品是单价30,税率13%,问账务处理怎么做
甲商场为扩大销售准备赠送一次促销活动有以下三种方案可以选择:1让利(折扣)20%销售商品即甲商场将1000元的商品800元价格销售且将合作并赠送礼物在同一张发票的金额栏分别注明;(2)销售赠送商品即甲商场在800元商品的同时再赠送200元的商品(并且将赠送的200元)的商品单独开具发票);(3)返还20%的现金即甲商场在销售1000元商品的同时向顾客赠送200元的现金。以销售100元的为基数,该参与的商品的进货成本为600元进货成本占价格的60%以上价格价格不含价格有机农业13%,进购商品每一个销售费用为13%的增值税专用发票甲商场销售1000元商品可以在企业所得税税前征收的工资和其他费用60
老师好!我们销售汽车赠送顾客商品,赠送的礼品没有开票,那能不能直接把销售费用做入车价格里面?比如车价格原本100,现在赠送顾客商品20元,会计分录怎么写?
老师,我们外购的礼品用于赠送客户。购入分录借:库存商品1000 应交税费-应交增值税-进项130 贷银行存款1130 赠送视同销售价格为1100元,赠送分录:借:销售费用1143 贷:库存商品1000 应交税费-应交增值税-销项143,请问分录正确吗?
实缴资本要不要做工商变更?还是说在工商网做公示就好呢
老师,法人让我统计一下4月份的成本进项,看一下可以报销多少金额,我怎么查下
老师,请问下怎么知道我们单位是不是小微企业
我们是高新技术企业,有效期从23年12月12开始到26年12月,前几天科委老师打电话说我们23年的收入不达标,要取消高新资格,那没看到正式的文件,那我现在汇算清缴24年的企业所得税,还需要填高新企业优惠表和研发费用表嘛?
高新汇算清缴A107041套表可以发我一个吗?
我想问一下,三角抵账协议,和借款协议需要交印花税吗?
老师,请问我们给对方开了一张10万的发票,对方退货5万。红字发票申请单是谁申请?我们给开负数
税务局查到说上游公司有问题不让抵扣这张进项发票,要求进项转出,但是这个业务已经付款了,也没有退款。请问要怎么做账务处理?相关分录怎么做呢,
老师,我可以咨询一下,成品油商贸公司购进价和销售价差太大有没有风险啊
老师,税务有一个房产土地税?是什么税?
自己生产的作为赠品就视同销售,价格在产品和赠品之间按比例分摊是吗
如果是外购的,就做销售费用吗,增值税可以抵扣吗
你好 你们赠品这个是按你们当时的市场价来处理 。不是按比例来分摊
我主要想问问赠品怎么处理,做销售费用,还是视同销售
你好做销售费用视同销售处理 。 这个礼品做 :借销售费用贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品