同学您好! 网络部从部门业绩奖励和成本费用等方面进行核算。 除了工资、广告营销费,还有部门奖金、社保、公积金、福利费、培训费、咨询费、网络推广费、办公室租赁费、员工宿舍租赁费、办公水电费、伙食费、折旧费、行政后勤工资分摊等。
医院核算网络部成本一般从哪些方面核算呢?工资、广告营销费?还有什么呢
我们公司是茶餐厅,会卖客人一些散茶,客人购买散茶后,一般买的多,一部分现场喝了,另外一部分会寄存到我们这,以便下次来喝。由于存的客户多,种类多,我们条件有限,也占用资金,我们就统计着欠客户多少茶,下次来消费的话直接从仓库领,等于说客户存的茶叶我们只是记了个虚拟的数,现实并没有那么多茶存着,我们在实际核算中,应该怎么核算比较好,结转成本的时候,是应该按照销售成本核算呢,销售成本包含有客户存入的部分,还是按照实际出库的成本结转比较好,整个流程应该怎么核算呢
老师好,有熟悉餐饮业成本的吗?有一个每天出入库的表,能看见库存, 还有一个出库单,包括从吃的到用的,各个部门的,要核算成本的话, 还需要做哪些表?核算成本的方法是什么呢?要求是日报?具体怎么操作呢?谢谢
老师好,有熟悉餐饮业成本的吗?有一个每天出入库的表,能看见库存, 还有一个出库单,包括从吃的到用的,各个部门的,要核算成本的话, 还需要做哪些表?核算成本的方法是什么呢?要求是日报?具体怎么操作呢?谢谢
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6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?