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我们公司是茶餐厅,会卖客人一些散茶,客人购买散茶后,一般买的多,一部分现场喝了,另外一部分会寄存到我们这,以便下次来喝。由于存的客户多,种类多,我们条件有限,也占用资金,我们就统计着欠客户多少茶,下次来消费的话直接从仓库领,等于说客户存的茶叶我们只是记了个虚拟的数,现实并没有那么多茶存着,我们在实际核算中,应该怎么核算比较好,结转成本的时候,是应该按照销售成本核算呢,销售成本包含有客户存入的部分,还是按照实际出库的成本结转比较好,整个流程应该怎么核算呢

2021-02-05 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-05 14:12

你好!结转成本的时候应该按实际消耗的。

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快账用户8400 追问 2021-02-05 14:16

按照实际出库的吗,就是现场消费的,和原本客户存入消费的,?那收入呢,收入该怎么记,是按照一共收了多少钱记呢,还是单独把客户存的单独记,另外一部分消耗的记呢

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齐红老师 解答 2021-02-05 14:20

你好!收入按实际收到的,预收的不算

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快账用户8400 追问 2021-02-05 14:22

能不能帮我梳理一下完整的核算过程,因为客人存的茶是按照斤数存的,核算是按照金额核算的,谢谢啦老师

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齐红老师 解答 2021-02-05 14:24

你好!客人存茶你也要做台账的按斤合算。

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快账用户8400 追问 2021-02-05 14:29

做账应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-02-05 14:45

你好!暂存的按销售处理,账面不在合算,用台账单独登记就可以

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