你好,需要计算做好了发给你

固定资产清理科目期末有余额是正常的吗?
折旧完了,没有残值,怎么处理?
老师我现在这个申报期已经把员工的工资薪金全部申报完毕了。但是领导要给股东分红,我这个股东分红的个税什么时候给他扣交?我这个申报期个税已经做完了
公司的小型的工器具,计量,测量器具,都是怎么入账,怎么保管的呢?有没有好的办法推荐呢?我这边都是直接计入的费用的
请问,2025年12月所属期的税是在1月缴纳的,纳税证明里这部份税是算2025年的纳税,还是算2026年的纳税?
你好老师 个体户经营超市租的设备会计分录怎么做
老师,您好,去年实收资本是200元,今年实收资本是 260元, 请问按照差额报呢?还是全额报呢?
老师,从一个公司转另一个公司的股权到其他公司,需要交哪些税,
12月底发8月份工资,个税什么时候申报?
外贸合同中没有列明增值税税款,印花税缴纳是按照含税价还是不含税价
好的麻烦老师啦!谢谢你
1.业务2的消费税计算过程是 230000*1.13*5%=10176.99
业务3的零售消费税金额是 19000*(1+6%)/(1-5%)*5%=1060
收到老师真厉害
2.业务4应该缴纳消费税的计算是 (41000+50000+40000)/(1-5%)*5%=6894.74
3.本月可以抵扣进项税额合计是 10400+26000+60000*13%=44200
第二个题目错了计算 业务4应该缴纳消费税的计算是 (41000+26000+50000+40000)/(1-5%)*5% =8263.18
本月销项税额的计算过程是 140000*13%+19000*(1+6%)/(1-5%)*13%+(50000+40000)*13%=32656
本月应交增值税的计算过程是 32656-44200
4.增值税的计算是140000*13%=18200 消费税金额是230000/1.13*5%=10176.99 合计18200+10176.99=28376.99
谢谢老师你真好呀!棒棒棒
不客气,麻烦给予五星好评