你好 是的 如果不是自己员工就需要挂往来科目 。 需要用收到的回单 和支付的回单来做附件处理。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师您好,我想请问一下外面人员在公司的社保挂靠,是挂往来吗,那做账需要哪些原始单据呢?还是说直接做账什么单据都不需要?
老师,我没有做过建筑挂靠业务的账务处理。我以前做过房建建筑施工总承包单位的财务。我前两天去面试了一家建筑公司,他们是建筑挂靠的,我是挂靠方这边的财务。我有听过学堂关于建筑挂靠的课程,我也在会计问里面问过其他老师,听的课程里面说是,对于挂靠方做账就只需要把跟被挂靠方之间的结算往来账做清楚就可以。但是我在会计问里面问的有的老师又说挂靠方做账跟被挂靠方做账是一样的,照样确认业主拨付的工程款,以及施工过程中发生的成本费用,以及计提各类税金。老师,我现在还是蒙的,我作为挂靠方财务,我该怎么做账务处理,我需要在账务里做收入,成本费用,税金这些吗?我是挂靠方,什么是我的收入,成本?
老师,我想离职了,公司没有招聘到人,公司找到人我在来交接,那这期间我怎样保护自己呢外一这期间公司做些什么违法的事情,而我又没来上班,还有单据我没来的期间发生好多单据,应该不需要我交接了吧
老师请问一下就是有员工2月底辞职了,但是社保还挂在公司,因为还有项目往来,辞职员工自己决定就是社保单位个人部分都自己承担,那我做账怎么做账呢,我账上做的是扣社保分录是借:其他应收款-个人社保部分,管理费用社保,贷:银行存款,那我这个社保个人部分里面有一个人的社保的自己承担的我怎么做账呢
老师您好,请问下,我们公司是有外账出去的,需要给哪些票据给外账,因为我们自己也需要内部在系统上做账。怎么方便比较好?是不是原票据都要给外账,我们自己复印吗?但这样单据很多很多,比较影响工作效率,我们单独一场会议的报销单据就很厚,大几万的。
                2024年1-12月份工薪申报:186127元 汇算清缴填179,610元,残保金因该填哪个?
老师,如果是客户之前月份没有把工资表发过来,导致有一个月工资表和个税申报数据不一致,而且还涉及到个税,那要不把涉及到个税的那个人做费用可以吗?不然后面也没办法做
老师,公司送给顾客购入进来的商品,计入什么科目
老师,我新开的小规模收购农民自产的水稻然后卖到粮库,是不是需要进项票和销项票,分别都怎么来开发票,
老师您好!我们公司今年需要补去年的附加税,请问账务怎么处理
老师你好,这个分录什么意思,怎么借:主营业务成本啊
会计科目: 购入时: 借:持有至到期投资——成本 贷:银行存款 这是我买入的时候的会计分录现在这个回单的会计分录怎么写
老师,第二小题中消费税税率为啥不是5%?
一般纳税人销售自用二手车,已抵扣进项,现已开具二手车销售发票,未开具增值税发票,如何填写增值税申报表
老师 云南那边有个印花第三季度的 印花税没有申报 当时在我的代办里没有要申报的印花税 现在怎么操作 补报新增印花税 也采集不了 没有可采集的数据
只需要回单吗?其他的就不用了什么。那如果是现金支付呢,没有回单这种怎么办呢?谢谢老师
你好 是的。 你们本来就是代买社保。 但是我提醒你们这个挂靠社保是有风险的。 特别是11月开始社保入税务那边征收了。 现金支付的话 你们应该有票据的。 社保局要开给你们的。 你们也会收到钱开给个人的收据的
我现在遇到的一个情况是之前的会计给我说直接做往来,现金支付的,没有任何的资料原件附记账凭证后,这种情况可以这样做吗?正常来说是不是需要盖了现金付讫的收据和社保局交款票据?
你好 现金支付必须要有收据来的。 不然你们怎么证明是现金支付的。 是的。 要有社保局的缴款票据 以及你们现金的收据入账才合理的。 没有任何附件是不合理的。
好的,谢谢老师!
没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价