你好,对的,是的,你自己留一个复印件,所有的业务你内账按照实际业务来做就可以的,或者是你也可以没有原始凭证。
老师,我刚接解出纳工作才几个月,就是记账凭证号需要和会计的一致吗?还是出纳自己编个凭证号 ?之前我们公司的会计说各编各的,但是我发现有时候找单据,要两边查看编号,比较 麻烦,没有统一。 各编各的也有好处,我每收支一笔,就写个编号,再交给会计做账。 如果统一,就需要我入账后,给会计做账,再交给我,按会计上的记账登记登记,因为我的日记账是每天交的,会计做账没我的及时,朋友和我说不需要和会计的一致,我自己记好日记账就可以了,写明摘要,方便查找就可以了,这意思编号我可以自己编是吗?现在我的问题是我是每收支一笔,登记一个编号好,还是比方同一天入账,有同类会计分录的编个编号呢?我们会计的编号是记字 我的是收付转 有矛盾吗 因为我们每天收入支出比较多 还有就是比方我的编号是这样的收-1001,就是收讫1月的第一个,我们会计说前面加个1字好区分月份,您觉得这样计专业吗?一般出纳是怎么编号的呢?
王老师您好,我想请教您一个问题,我们是电子商务公司,我们财务做账目前并不是很成熟,不报税不做账,都是依靠电子表格来完成!目前,我发现在利用电子表格时工作量特别大,我每天根据出纳的日报表来做,有一个问题就是,出纳每天都要给外放的那些补单的打钱过去,他都是根据这些平台的收款人为依据,我这边做账做了主营业务收入贷方负数,我是依据店铺做,我们的店铺有很多,天猫,拼多多,苏宁,我是把这些店铺的本金数合计和佣金数合计统计出来,然后和这些外放的金额核对,对不起来就要找原因,工作量很大,所以请问老师有没有好的方法可以赐予我一下[666][666]
你好,老师,,我们公司的财务总监,要求我们员工有发票的话,比如装修的发票,比如买电脑的发票,只要公司能用上的发票,鼓励我们拿到公司来报销,我就很奇怪,财务总监是怎么做账的,不要票流和发票流一致的吗(比如,我买了一台空调,4000元,付款人是我个人,发票抬头是公司,然后公司另外给我们个人私账200或者几百元,这种操作我表示看不懂,而且对于销售方,收款的也是个人的款,怎么也可以开出采购方是公司的抬头的,这些是什么操作),我们公司很多人都拿去了,可以得个几百元钱,大家都乐意,我就看不懂,公司的账目是怎么做的呢
老师您好,请问下,我们公司是有外账出去的,需要给哪些票据给外账,因为我们自己也需要内部在系统上做账。怎么方便比较好?是不是原票据都要给外账,我们自己复印吗?但这样单据很多很多,比较影响工作效率,我们单独一场会议的报销单据就很厚,大几万的。
老师们,我们公司与一家供应商有十几年的往来账,前期会计也核对过,但每期询证函都核对不一致,我来公司1个月,公司也请了审计核对了某一阶段的账,发展错账乱账比较多,科目挂错和数据错误最多,因为我就用最笨的方法把对应这家供应商的往来账查账本,按照发票数据和银行承及回执单整个表格单独录入统计后的数据还是与供应商询证函的数据核对不一致,我们老板可能后期要与这个供应商打官司,请问我还需要做些什么准备给老板呢?
销售合同签了一周后又解除了还需要缴纳印花税税吗
比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班,有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗?
您好老师,我想问的是:保本投资收益申报了增值税,公司没有收入,那季度所得税收入那是0和增值税申报不一致,账务处理怎么弄呢
我租用的办公室,已经与房主签约合同,房主去交的 物业费 和 停车费,开成房主自己的名字了,我是否可以报销
老师你好,2018年财务制度备案时间怎么查啊,看当时是季报还是月报
麻烦问一下老师,日用杂品及调味品可以做发票项目名称开发票吗
老师好,小规模减免的2%税款怎么记账,一般发票除了金额,就是1%的税额,但现在税局报税提取出来的减征额营业外收入要和会计账对上要和会计
老师缴纳社保的分录怎么写
老师 个人销售自己种植花 茶 中药材 都需要交哪些税
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
那内账需要核算增值税吗?比如有些是有专票,我们是一般纳税人,要核算税的话我们还得看发票,这样的话,发票几百份都得复印
你好,内账可以加税合计,也可以加税分开。
没有复印件,你可以不用原始凭证呀,你只要知道业务就行。
老师,我可以按现金日记账做账就行了是不是,比如员工报销想要知道明细,那再复印一份报销单分类的明细就好,发票也可以不用复印,加税合计和加税分开没有看懂,老师可以再解释下吗,谢谢你
对的,是的,可以的,就是你确认收入,借银行房款,贷主营业务收入,这个不就是价税合计吗?然后你购入的商品借库存商品贷银行还款,这也是加税合计呀。
比如采购合同财务一般粘贴复印件嘛,原件我们自己有保留的,需要给外账一份复印件吗?
复不复印都可以,留不留都行,这个你们自己决定,你不是嫌多吗?嫌多你就不留,不复印,没有原始凭证可以吗?
老师,那我们收到的进项发票, 内账要怎么做账呢?这些都给到外账了的
你好,你知道具体的业务吗?没有原始凭证,你正常记就可以的。