你好 借:固定自产 贷:其他应付款
新成立的公司现有一栋在建办公楼,尚未完工,法人用自己的私账支付了约十五万的建材费用,已开发票且发票抬头是公司信息,请问应该如何用公帐去处理这笔款项和如何做账?
公司老板买了个手机给自己用,开具了公司抬头的发票。但是没有对公走账,自己私人付的钱,这笔账务该如何处理?
老师好,我们公司买了两台空调,对方给开具了普通发票。老板自己账户支付的空调钱,应该怎么做账务处理啊
企业为自己的网店代付运费 发票开了公司的抬头 付款也是公司的公账支付的,网店是通过支付宝给公司的公账转的钱,请问这个账务处理要怎么做
公司给员工自己购买的健康险报销,发票只能以个人抬头开具,那发票是不是就没办法使用了?报销费用如何入账呢
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
那其他应付款就一直挂账嘛?
不可以借管理费用嘛?或者其他?
嗯,作为管理费用也可以,但是其他应付款就得挂着,因为是法人帮公司付钱。
那其他应付款二级明细是法人?
嗯,对的,二级明细挂法人
好的谢谢
那请问,两年前有一笔款项290,公司对公应该是付过了的。但是当时那个会计漏记了这笔账。导致现在我们应付账款一直挂着这290,我该如何处理?
不客气,满意请五星好评哈。
那请问,两年前有一笔款项290,公司对公应该是付过了的。但是当时那个会计漏记了这笔账。导致现在我们应付账款一直挂着这290,我该如何处理? 2020-12-02 09:54
那就冲掉就可以了,找到当时的付款凭证。
就是找不到那个付款凭证了,然后我今年接手的时候那个290就作为应付账款的期初余额一直挂在账面上了
如果能够证明已经付了就要冲掉,要去落实,看下当年的银行对账单。
没有其他处理方法了嘛?
嗯,没有办法,找下对账单啊,找不到去银行补打呀。
我刚刚又去确定了一遍老板说是私人付了没走公账……这种情况咋办
那就只能挂着账上的
就一直挂着啊?可以转为其他应付款么法人
嗯,可以转为法人的