你好,销售出库的话,是按销售订单下推出来的,不手动录入出库数量,按销售出库的表来结转成本
老师,你好,我们不是两个软件么,一个是进销存,一个是做账的软件,我做账可以以入库单做借:库存商品,没有明细 贷:应付 销售的以出库单对应销售合同去做借应收 贷主营业务收入 成本月底结转,数据来源我以我进销存结转的数据来做账软件直接填列凭证, 借:主营业务成本 贷:库存商品,我们做账 软件没有库存项目只有总账和出纳板块。有老师做过么,麻烦给个可行的方案。
老师,我想问下金蝶软件里面仓存模块销售出库直接录入出库数量,到了月末存货模块可以结转成本么?
我想问下金蝶软件里面仓存模块销售出库直接录入出库数量,到了月末存货模块可以结转成本么?
老师,我想问下,我们是每天都是当天的货,当天出,库里没有存货,就相当于倒了个手,那我们月末结转销售成本的时候,税局规定的是移动加权平均,那我可以直接把每天的购货成本累加结转吗
老师,主营业务成本有必要分明细科目吗来做吗,外账
老师,家居 装修用缴纳买卖合同印花税吗?装修 家居行业的利润成本费用比例在多少啊
老师你好,印花税税源采集,应税凭证名称写啥
存货管理审计测试点有哪些
固定资产折旧年限填多了,怎么操作
老师机械租赁费,进销双方都要申报印花税吗?
老师 开进来的服务费专票可以抵扣进项税额吧 就是中标啦 中标平台收的费用
怎么改报表,一直零报,这次提示错误
公司被税务机关核查到24年收到的个税手续费没有申报增值税,自己核实了确实没有申报增值税,需要调整增值税申报表和所得税申报表,税务调整了,24年的账已经结账了,调整分录做到哪一年?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果以前的应付工资有余额,实际都发了,没有欠工资的,如何做账
你好,老师,因为这个软件是有进销存的。但是目前只有我在用。所以我就每个月在仓库模块销售出库里面按照开票的内容直接录入的。
你好,是的,这个是有关进销存的,最好按开票资料录销售订单,然后销售订单下推销售出库 ,销售出库的数量是按入库产品的数量来的,不然库存不够,审核不了
那像我现在这个用法,我每个月也做出来了库存表。我觉得数据也没有问题,就是很麻烦
你好,数据没有问题那就可以的,进销存的系统是会比较麻烦一点,这个数量数据是要录进去的