您好 月末这个进项和销账不需要结转 还有全额抵扣的280不要做处理

老师,还有个问题想请教您。比如说9月无销项,但有进项。我把进项票做了认证抵扣,当月做账全额做应交税费,月末是不需要做结转了嘛?形成以后留抵?
我公司是一般纳税人,适用加计抵减10%的政策,本月我们抵减前的进项大于销项,所以应纳税额等于0,所以本月的加计抵减额不需要用于抵扣,全部结转至下个月,请问本月的加计抵减额需要账务处理吗
我公司是一般纳税人,适用加计抵减10%的政策,本月我们抵减前的进项大于销项,所以应纳税额等于0,所以本月的加计抵减额不需要用于抵扣,全部结转至下个月,请问本月的加计抵减额需要账务处理吗
本月进项大于销项,是不是先把所有的进项都计入应交税费-待抵扣进项税额,到月底结算成本的时候需要多少进项抵扣,就提多少,剩下的还放在待抵扣进项税额里是吗?
本月企业的进项大于销账,还有税盘维护费280全额抵扣的,月末这个进项和销账需要结转吗?还有全额抵扣的280要做处理吗
公户钱不够,法人转钱进来备注垫资款还是借款好呢
请问,公司每月都在员工的工资中扣除10元工会经费,这些工会经费具体可以用来支付哪些方面的支出?谢谢
老师好,利润表年报 本年累计数 1-12月 本期数 是10-12月 还是 也填1—12月
我新建帐套,银行存款下新加二级科目招商银行,下面要选数量核算、辅助核算、外币核算,请问是否要选择数量核算,计量单位为元。
老师您好 我这边是小规模开差额征收的发票,劳务派遣的,现在差额征收的发票开不了了怎么办?开不出来?
马来西亚榴莲发往海南,我们提货的时候交了8万增值税,我们可以申请退税吗
老师:实收资本后期怎么处理写分录呢?公司实收资本已全部到位
货运代理注册以后开发票是开免税0税率,还是6个点税率,这两个税率发票可以同时开吗?如何上税
老师/:coffee,工资申报个税那块,必须按照实发工资缴纳吗? 不再按照社保基数缴纳了吗?
老师,请问企查查查出应收账款60万的客户已经注销了,而且客户欠款超过5年,可以确认损失吗,谢谢