你好,同学。 是的,你这调整是调整,折旧你按正常折旧处理即可的
老师您好!请问以前年度14年购买电脑2199入固定资产,但是以前财务都没有计提折旧,早已过使用年限,今年我接手固定资产原值还是2199,是否一次性调整借:以前年度损益调整2199,贷累计折旧2199借利润分配一未分配利润2199贷以前年度损益调整2199
老师,我的固资产加速折旧去年一次性计提完了,今年通过以前年度损益调整科目调增,那财务报表还按正常计提全年的折旧对吗?
之前的财务都没计提折旧,那现在固定资产折旧是一次性计提吗?还是只能计提当年的?要计入以前年度损益调整这个科目吗
老师,去年固定资产折旧错误,少计提折旧了,我今年这样调整可以吗?还要去更正去年的财务报表吗
老师好!2023年4季度固定资产加速折旧,纳税调减了,那么今年2024年一次性折旧的固定资产,会计账面上继续按月计提折旧吗,那季度计提折旧还包括已一次性计提的这部分吗,谢谢
小规模纳税人,打钩的地方怎么没有看到申报信息,我想查之前的纳税情况在哪里能查到
请问老师,加盟国外一个品牌汉堡店面积有150平米,注册什么类型的企业?个体户还是公司呢?
老师 经营所得税怎么做账
你好,如果加工一些半成品食材销售,请问每日加工报表怎么做,要体现原材料进项,加工耗用,原材料出成率,每批产品出品率。
商品入库统计表中品种与入库单不一致,以什么为准?
老师个人给村上干活开发票在电子税务局上能代开吗?开劳务吗
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
房子2024年1月1日确定,出租1300平米自用500平米,请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗?申报期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分别计征
2020年企业所得税年报,固定资产折旧需不需要调增?
你之前是一次折旧了的,那 现在要调增
老师还有一个问题,销售免税的农产品,月未无库存但进项有留抵,这种情况如何处理?
没库存,那你没办法 销售,一定要有库存才可销售
库存金额销项税额只有3000元,而留抵金额有1万多。就是把库存都销售完的情况下,期未留抵还有余额,这种情况如何处去?
你这是两回事,库存是指你成本存货部分。 留抵是指你的增值税的问题。 这是两回事,你各自处理即可。 留抵影响的是税。成本销售影响的是利润。
没有存货的情况下,留抵还有余额有没有税务风险,税务对农产品管控得蛮严。
没有,这是你之前取得进项的部分