你这个赠送也需要做,借库存商品 ,贷营业外收入,
老师,酒店餐饮吧台出售酒水,再月底盘点的时候,出现负库存,因为吧台人员把供应商赠送给吧台的酒水也按销售给卖了,所以吧台库在月底结不了账,这种情况该怎么办?
#提问#老师麻烦问一下,因为前期仓库人员不稳,企业刚开始很乱,所以导致时间差等,老师如果4月领料单好几种材料才领了0.43吨,结果4月入库单入库112.5吨,问一下这种情况做成本怎么处理? 你好!你实际盘点差额多少? 我觉得没有料能生产出产品不可能,这应该是3月的入库吧,但3月份已做账,这个入库怎么做账?怎么入账呢 不用管盘点,只要有单据就是有,你看看怎么入账合理吧 如果什么都数据的话就好了,没有盘点表,也不知道库存多少?就现在这个状况怎么处理吧?哪个老师能给处理一下,麻烦接一下,不会的,不要接啊!
老师,请问,我当月申报了未开票收入,当月又红冲了,那我下个月申报增值税的时候,是不是可以将未开票收入和销项税额红冲,就不用缴税了,是吗?
甲公司欠我们404172.67元,其中包括人工费、材料费和利润费,协议中写着是税后404172.67元,老板让把税点费用算到甲公司请问怎么算
老师,图里面的固定资产科目是不是不应该写货车购置税啊,还有这是3月份买的车,现在6月份做折旧,这个补计提4月和5月份的折旧应该怎么做凭证,这个折旧费计管理费用
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
赠送的酒水和正常购进的酒水要做入库吗 一样做
是的,是的,是的,是的,
老师,多出来的酒水又再售出,出现负库存该怎么办
多出来的酒水和赠送的酒水是不是一样也要做入库,是做其他入库吗
是的,是的,是的,是的,多出是啥,盘盈的?
还没有到月底就多出来的酒水,在当月又卖出去了,也就是还没有到盘点的时点,多余的酒水
老师 盘点多出来的酒水怎么出来呢
借库存商品,贷待处理财产损溢 ,审批借待处理财产损溢 借管理费用 负数
账务处理是这样的,盘盈的酒水冲减管理费用,实物该怎么处理呢?
是,实物你不是借库存商品做吗,多了实物吗,
多的酒水,下个月再做其他入库吗
收入怎么做呢
你几时多出来就几时做盘盈处理,借应收 贷主营业务收入就 应交增值税,借主营业务成本,贷库存商品
老师 关键是吧台库出现负库存,月底结转不了,我不知道这种情况该怎么办?
补上就可以,这个是负数,那就补上入库,是不是进销存?输入补上入库
是进销存
这个补上,送入过来没有输入,和盘盈都补上