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老师,请问上月已开票,银行为到账,如何做账务处理呢

2020-12-02 17:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 17:08

你好,上月已开票,银行未到账 借:应收账款    ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户1379 追问 2020-12-02 17:08

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-02 17:08

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,上月已开票,银行未到账 借:应收账款    ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2020-12-02
你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 增值税 本月退回的时候 借:主营业务收入 增值税 贷:应付账款
2020-12-07
借:银行存款 贷:预收账款 本月开票 借:预收账款 贷:营业收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-12-02
您好 多的一分钱可以计入营业外收入
2020-09-10
借应付借主营业务成本负数 借主营业务成本负数贷应付帐款
2021-02-22
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