你好,同学。1,是的,需要的 2,你有股权变动 后,4季度 就是按新的股权给确认各自要交的个 税的

合伙企业A由四个自然人和一个合伙企业D构成,合伙企业A股权投资了B企业,现分俩次转让B企业的股权给C企业,合伙企业A在七月份收到一笔股权转让款400万,在11月收到股权转让款1000万,问:合伙企业A是否在生产经营所得模块替四个自然人缴纳生产经营所得个税?本年第三季度缴纳税款的分配比例按照出资额,已缴纳。第四季度分配比例为新的比例。如何申报?
A(小)为小规模纳税人,B(合)、C(合)为合伙企业,D(个)、E(个)为个人。他们直接的关系是: A(小)的股东是B(合)50%、某一般纳税人50% B(合)的股东是C(合)50%、D(个)50%, C(合)的股东是E(个)100%, A(小)转让股权所得,溢价100万,此100万全部往下分配给股东, 问: 1.B(合)、C(合)在申报个税的时候,是在股权转让所得模块申报吗? 2.如果是,附表中,被投资单位信息填写哪个公司? 比如B(合),被投资单位信息应填A(小),还是目标企业? C(合),被投资单位信息应填B(合),还是目标企业?
自然人甲和自然人乙成立了A投资有限公司和B有限合伙企业(股权比例都一样),A公司和其他公司合伙成了投资基金合伙企业C,后A将在C企业的股权原值转让给了B公司。A收到B公司的股权转让款部分是否需要缴纳企业所得税?汇算清缴时这部分收入填在哪里?怎么做汇算调整?
1. 股权转让价格(非上市公司)一般按照什么价格税局不会认定转让价格偏低 2. 合伙企业收到股权转让收入 ,每位自然人合伙人是否按照(收入-成本、费用)*分配比例=每位合伙人的应纳税所得额,再按这个参照经营所得税率5%-35%-速算扣除计算个税 3. 计算合伙人应纳税所得的成本费用 一般包括哪些?是指合伙企业的成本费用吗?那关于这笔股权转让的收入相关的第三方费用可以算进去吗?费用扣除比例有限制
如果宋生老师没下班。麻烦他回答一下,谢谢了。合伙企业2022年成立。有两个合伙人,一个是公司,一个是自然人。2024年10月底做了股权转让。那个自然人转成了公司。2025年1月份合伙企业分红(分给了两个公司)。假设这两个合伙人分别为A企业和B企业。第一个问题是这个A企业做2024年汇算清缴的时候,纳税调整项目明细表里有一行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额,这一行是不是需要调增合伙企业从成立以来这三年需要调整的项目(按照出资比例)?第二个问题是变更后的B企业做所得税汇算清缴的时候这一行需要填写吗?
购买了房产一处,3月份先付2300万,4月份交契税印花税为证,那么2300万3月记到预付账款,然后4月做固定资产,(固定资产价值等于购买价十契税,印花税计入管理费用对吗?)
老师你好,建筑服务公司购的百叶窗,给客户开的货物0.13的税,做账的时候是不是直接购进库存商品啊 老师你好,刚开始以为直接安装在工程上的,记得原材料,但是是货回来直接销售的,你说我这个账还需要改吗
老师想咨询下,就是我出口汇率是按月初第一个工作日算的,但是这次季度申报所得税自动跳出来了出口收入,税管员和我说有差额,需要按照系统的数据来申报收入,我查了税管员给我的汇率,和我在人民银行网上查的不对,不知道税务局的这个汇率怎么来的
老师,种植合作社的卖的玉米,购买方有没有要注意的事项?
老师您看。我为啥搜不到完税证明,肯定交税了
甲公司2025.11.1日变更为一般纳税人,那么,之前发生的业务,对方只能开普票,11月1日之后发生的业务才能才能让对方开专票吗?
老师 之前其他业务收入没有设二级科目 现在有一笔费用需要专款专用 可以再去账里设吗? 主要以前的账都订好了 如果改的话 以前的账需不需要更正
9月入库商品一批,当月没有销售,10月销售,用售价核算法(商品进销差价)会计分录9月和10月分别怎么做账?
为什么要结转损益,怎么结转损益
做审计的时候,做合并的现金流量表,是怎么做的?是把经过审计的合并资产负债表,利润表作为参考,做的吗
是否在代扣代缴-分类所得-利息股息红利所得栏申报?
是的,就是 这一样填写申报处理的
因为分配比例变化,四季度税款所属期为1-12月,因此全年利润总额乘以新分配比例减去三季度已缴纳税款为本次四季度所缴纳税款。但是,三季度之前是按照出资比例计算应纳税额的。如何处理?
1、代扣代缴-分类所得-利息股息红利所得栏申报;2、生产经营所得申报。这是两个不同的栏目
四季度 ,你预交是计算你4季度的利润。 汇算时才是你说的这种情况。 所以你现在只是按4季度 利润,计算各自应该分的金额计税
税务局三季度税款所属期按照1-9月份来,四季度按照1-12月份来的
我司这种情况是按照:1、代扣代缴-分类所得-利息股息红利所得栏申报;2、生产经营所得申报。这是两个不同的栏目,按照哪个呢
三季度,是7-9,4季度 是10-12 全年汇算1-12 如果按你所说,你要去大厅申报了,你自己没办法 申报了。 是的,两个 不同的项目的 你是经营所得就是后者,你如果是代分红就是前者。