问题一:A 企业做 2024 年汇算清缴时,“合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额” 一行,只需调增 2024 年度按出资比例计算的合伙企业应纳税所得额及相关调整项目,非三年的。 问题二:变更后的 B 企业做汇算清缴时,需填写成为合伙人后(2024 年 10 月底 - 12 月 31 日)按分配比例应分得的合伙企业应纳税所得额,无则填 0。

自然人甲和自然人乙成立了A投资有限公司和B有限合伙企业(股权比例都一样),A公司和其他公司合伙成了投资基金合伙企业C,后A将在C企业的股权原值转让给了B公司。A收到B公司的股权转让款部分是否需要缴纳企业所得税?汇算清缴时这部分收入填在哪里?怎么做汇算调整?
您好,老师 请问几个问题:1、三个自然人成立了一个有限公司,分红20%交个税,会和他的工资薪金一起进行汇算清缴吗? 2、同样的这三个自然人又成立了一家合伙企业,要缴纳经营所得个人所得,这个会和工资薪金一起进行个税的汇算清缴吗? 3、支撑上面的税务政策是什么 方便发一下吗
合伙企业中合伙人之一是一个自然人,需要每季度申报经营所得个人所得税。公司本年度有盈利,2025年.1月大约需要代扣代缴个税22万。每年3.31日之前的个税汇算清缴的时候,有个不允许扣除的项目金额里有一项个人所得税税款,就是说这个算是调增项。想问一下2026年做2025年汇算清缴的时候,这个22万还需要调增?这个需要调增的项目是指的我们公司这种情况吗?
如果宋生老师没下班。麻烦他回答一下,谢谢了。合伙企业2022年成立。有两个合伙人,一个是公司,一个是自然人。2024年10月底做了股权转让。那个自然人转成了公司。2025年1月份合伙企业分红(分给了两个公司)。假设这两个合伙人分别为A企业和B企业。第一个问题是这个A企业做2024年汇算清缴的时候,纳税调整项目明细表里有一行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额,这一行是不是需要调增合伙企业从成立以来这三年需要调整的项目(按照出资比例)?第二个问题是变更后的B企业做所得税汇算清缴的时候这一行需要填写吗?
麻烦宋生老师回答一下,谢谢了。麻烦宋生老师回答一下,谢谢了。合伙企业2022年成立。有两个合伙人,一个是公司,一个是自然人。2024年10月底做了股权转让。那个自然人转成了公司。2025年1月份合伙企业分红(分给了两个公司)。假设这两个合伙人分别为A企业和B企业。第一个问题是这个A企业做2024年汇算清缴的时候,纳税调整项目明细表里有一行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额,这一行是不是需要调增合伙企业从成立以来这三年需要调整的项目(按照出资比例)?第二个问题是变更后的B企业做所得税汇算清缴的时候这一行需要填写吗?
老师,我们总公司下面有几个子公司,总公司服务于各子公司,总公司会收取一定比例的服务费,。现在为了方便,用总公司名义给各子公司的保洁买意外险。这个合规吗
老师,以前会计无票没有调增过,今天在30行其他里边调增80万会被税务查吗?企业是亏损的,调了也不交税
员工入职体检是个人抬头的发票,公司可以税前扣除吗
差旅费给客户买的车票按招待费入账?一般纳税人可以抵扣进项吗?
外贸企业出口退税申报,按报关单配单,按发票配单都找不到发票是咋回事
老师总分公司的情况下总公司合并报了所得税,报表也是总公司合并报,分公司还用单独报吗?
我们打官司,有些款给法字强制划走给供货商,供货商又不给我们发票,我们只有一个判决书,这个可以做为税前扣除吗?
老师好,高企研发买出的废料,做账是要加税额吗?
给车间人员买的意外保险,记到制造费用——人员工资还是记到制造费用——保险
免退税-进项发票税额225.26,出口退税税额225.25,这个有影响吗
问题一:2022年和2023年的不用调增吗?这两年是有调增项的,但是之前A公司因为一直没有收益,利润一直是负数,所以没有调增过。 问题二:2025年1月份分红了啊,那就不能调写零了吧?是不是账载金额填写分红的金额,税收金额填写加上调增项的金额?
说错了,不是A公司一直没有收益。是合伙企业利润一直是负数。所以没有分红。所以这两年的合伙人应分得的应纳税所得额一直没有填写过。
同学你好 不需要 2.还可以调整的
老师,不好意思,没有看懂你回复的这两个问题。麻烦再说说吧?
问题一:不需要调整之前年度的,只要调整24年的就可以 问题二:这个没有分红不影响
问题二:2025年1月份分红的时候是分给的股权转让后的企业。如果2024.11月和12月有调增账,他们汇算清缴的时候不用按照出资比例调增吗?
同学你好 是按出资比例调增的
就是2024.11月份之前的调增项和这个企业没有关系。但是这两个月内如果有调增项比如业务招待费,就需要调增是这个意思吧?
对的 是这个意思的
这个纳税调整表里这个合伙企业合伙人应分得的应纳税所得额这一行的账载金额和税收金额填写的时候包不包括分红的那个金额?还是只写调增的金额?
同学你好 只写调增的
不对吧?老师。应该含着分红的金额吧?
不是没有分红的吗?
2025.1月份进行了分红。我问题上写的很清楚啊。
分红了就包含分红的金额
那个问题一:只写2024年需要调增的金额,那2022年和2023年合伙企业的调增项相当于没有调增啊?
是的,因为不涉及22和23
第一个问题2022年和2023年没有分红的话。按理说是不是做汇算清缴的时候,也要填上。应该是账载金额填写零,税收金额按照出资比例写到税收金额那一列?第二个问题,如果是这样的话,还需要更正吗?
同学你好 对的 是这样 2.不需要