你好 你检查下发票内容信息 是否开错 。还有 问下销售方开对方是不是作废了 ?

老师,我收到一张11月开的进项发票,现在要开始申报11月增值税了,但是在认证时候没有11月的发票,这是为什么,是因为对方没有申报吗?
12月做11月账的时候,发现11月有发票需要红冲,那申报的时候,是对这张需要红冲的发票要进行一个申报缴纳增值税,12月再红冲?有没有办法11月就不缴
老师,我收到一张11月的发票,对方说开错了,需要我填红字信息申请单,我是昨天填的,然后今天申报了11月增值税,这有没有问题,现在对方说看不到我的红字发票申请
我们8月支付了一笔款项,对方也已经开票,但现在因为一些原因需要退一部分款项给我们,我们已经在11月开出了红字信息表给对方,但对方在11月并没有开红字票。现在想问的是我们在11月要进行账务处理吗?因为在我们的增值税申报表上已经看到这笔数据了。
老师 一般纳税人,11月开出的增值税发票已增值税已经申报了,假如我现在要作废有几张11月开的发票,但是我已经申报了,这个麻烦吗,有没什么影响 呢
各位老师大家好,生育险怎么交呢,请老师们指点一下,谢谢
老师做道路划线 做标盘 地坪这种单位会计核算有哪些科目
你好,请问12月收到租金发票,备注栏内标注2025年1月15日到11月1日的租金,还有备注202511月2日至2026年11月1日租金,请问止11月1日可入在2025年度内,是吗
老师,你好,海外仓跑水单领导说算产品成本,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费,看能不能追讨,这个广告费怎么计算
未申报的报关单和未退税的报关单有啥区别
老师,请问电商行业,一般纳税人,销售费用占收入比重多少算合适
对方公司帮我门在平台卖货,开的发票只能是服务非吗
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,看了个报表,收入很大,银行流水不大,应收账款也不大,有这种情况吗
好像没错,但是不是一张,11月的都没有
你好 没有错的话 现在都12月了 不可能查询不了的。 不是对方没有申报。 看是不是对方没有上传到系统 导致你查询不了
上传什么系统
你好 开票系统开了发票后会有一个上传 到时会到税务系统去 。 你们 上传了24小时后才能到 勾选平台的