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老师,我收到一张11月开的进项发票,现在要开始申报11月增值税了,但是在认证时候没有11月的发票,这是为什么,是因为对方没有申报吗?

2020-12-02 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 17:34

你好       你检查下发票内容信息 是否开错 。还有  问下销售方开对方是不是作废了 ?   

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快账用户4575 追问 2020-12-02 17:36

好像没错,但是不是一张,11月的都没有

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齐红老师 解答 2020-12-02 17:39

你好  没有错的话 现在都12月了 不可能查询不了的。      不是对方没有申报。  看是不是对方没有上传到系统 导致你查询不了  

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快账用户4575 追问 2020-12-02 17:40

上传什么系统

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齐红老师 解答 2020-12-02 17:42

你好 开票系统开了发票后会有一个上传 到时会到税务系统去  。 你们   上传了24小时后才能到 勾选平台的 

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你好       你检查下发票内容信息 是否开错 。还有  问下销售方开对方是不是作废了 ?   
2020-12-02
你好 这是11月的税款   在报11月税时体现出来  
2020-12-07
你好,现在需要先开红字信息申请,然后才能开负数发票不能作废
2023-12-11
你好,会显示11月份的留底税额的
2020-12-09
您好,要账务处理,申报11月份增值税时也是以红字信息表的日期所属月为准的,我们的账和申报保持一致,现在催对方开红票,拿到红票放在11月份凭证后面作为附件
2023-12-07
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