借库存商品贷银行存款其他应收款。
老师!押金抵货款怎么做账?付押金时,做的借:其他应收款,贷:银行。现在抵货款怎么做账?
老师 出租房屋 我们收租金的时候收了押金 当时分录 借 银行存款 贷 其他应付款-押金 现在用当时的押金冲抵租金 请问老师 借 其他应付款-押金 金额是借方还是做贷方红字负数呢
老师,银行存款付工资抵押金的分录怎么做 应付职工薪酬减少 其他应付款押金减少 货币资金减少 具体分录怎么写啊 我写的是借:其他应付款-押金 贷:银行存款 那之前计提的应付职工薪酬减少怎么做
老师,银行存款付工资抵押金的分录怎么做 应付职工薪酬减少 其他应付款押金减少 货币资金减少 具体分录怎么写啊 我写的是借:其他应付款-押金 贷:银行存款 那之前计提的应付职工薪酬减少怎么做
请问当时收房租的时候做的会计分录是,借:银行存款贷:预收账款,营业税金,其他应付款-押金(保证金)现在他家不租了,欠的水电费从押金里面抵扣,这个会计分录怎么做
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗