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老师 出租房屋 我们收租金的时候收了押金 当时分录 借 银行存款 贷 其他应付款-押金 现在用当时的押金冲抵租金 请问老师 借 其他应付款-押金 金额是借方还是做贷方红字负数呢

2023-03-29 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-29 14:10

现在就是借 其他应付款-押金 金额

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快账用户4947 追问 2023-03-29 14:14

老师 这个我知道 不太确定的是其他应付款金额记在借方还是贷方冲红之前的贷方金额

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齐红老师 解答 2023-03-29 14:17

你冲减多少借方就体现多少

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快账用户4947 追问 2023-03-29 14:21

老师 其实我想问您的是 之前记在贷方 现在记在借方 金额是用红字冲吗 还是相反方向

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齐红老师 解答 2023-03-29 14:22

就是做相反的分录就是了

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现在就是借 其他应付款-押金 金额
2023-03-29
你好,你们单位收到的可以的。
2023-03-28
可以的,可以这么做的。
2022-07-14
同学您好,借:其他应付款-扣除水电费后退还的金额 借:管理费用 贷:银行存款
2024-01-15
你好,其他应付款和其他应收款最好写对方名字。
2022-05-20
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