你好,可以补计提少计提的税款
老师你好!我才接的账发现以前的会计2019年的营业税金及附加都没计提,导致应交税费是负数,我补计提可以吗,一共有四万多
老师,我看我们报表应交税费是负数,然后我查明细账查到都是附加税,个税的,做账之前都是没有计提,就直接录了交税这一笔分录,是不是因为没有计提所以导致应交税金那里是负数,
车船税计提时: 借:税金及附加 贷:应交税费——车船税 缴纳时: 借:应交税费——车船税 贷:银行存款 由于前手会计在缴纳时做了图中的账务处理,没做计提处理,导致目前“应交税费~车船税”余额在借方一直挂着账没法平,我现在补提可以吧???
老师,请问我接手一家公司账,发现公司有留抵增值税并且与账一致,但是账面上贷方还有城建教育附加税,我可以直接调成负数税金及附加然后冲掉附加税?或者有可能是之前计提的附加税当时有减免没下账,我现在应该怎么做好点
老师,请问下去年多计提啦税金,那今年没有业务,那我可以冲回多计提的税金吗?营业税金及附加就会负数有关系吗
去年的外账,能跟今年的外账一起算吗
去年外账89000,今年外账30000,账上有收到去年外账的46000,那么三个人分,一人分多少
无生产能力的混凝土商贸公司可以委托有资质搅拌站加工混凝土销售吗
在现金流量表中,缴纳的个人所得税,为什么填入各项税费栏,个税应该是给职工发放工资里扣出来的,是不是应该统计到发放工资里
不明白其他综合收益的30是怎么来的
无生产能力的混凝土商贸公司可以外购有资质搅拌站的混凝土销售吗
这道题第四问题目没有说除政府补助那10万以外的90万是应收还是银存,我把完整的确认收入结转成本的分录写了算对吗?会不会扣分?
交学费,交了一个还有一个,交下一个的时候显示异常
老师,旅游行业,这个差额开票,扣除费用如果跟系统里的金额有差别,附表三里的本期发生额的金额能改动吗?系统默认自动填的数字
老师,那种产后健康服务的连锁店一般都是分店吗?税务上的处理是和小规模纳税人一样处理吗?明天要去面试,我不知道该怎么回答问题
老师你好!我们生产的产品耗用的材料比较多,在生产领用时我怎样领用材料合适,以前会计都是直接成本,贷原材料,我认为是不是先领用再结转
你好,领用材料的分录是 借:生产成本——某某产品 贷:原材料
老师你好!我以前是这样做的。借:生产成本贷:原材料。借:库存商品,贷:生产成本
你好,是针对上面的回复有什么疑问吗
我有些不明白
生产成本转库存商品怎么做呢
你好,产品完工了,就从生产成本结转到库存商品 金额=生产耗用的材料%2B分配的人工%2B制造费用
老师你好!那我以前都做错 了,我以前做的是:借生产成本~直接材料,贷:原材料。然后又借:库存商品~产品,贷:生产成本~直接材料等等
你好,那你可以把之前错误的红冲,然后做正确的分录