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老师你好!我才接的账发现以前的会计2019年的营业税金及附加都没计提,导致应交税费是负数,我补计提可以吗,一共有四万多

2020-12-03 08:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-03 08:31

你好,可以补计提少计提的税款 

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快账用户7462 追问 2020-12-03 08:35

老师你好!我们生产的产品耗用的材料比较多,在生产领用时我怎样领用材料合适,以前会计都是直接成本,贷原材料,我认为是不是先领用再结转

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齐红老师 解答 2020-12-03 08:37

你好,领用材料的分录是 借:生产成本——某某产品 贷:原材料 

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快账用户7462 追问 2020-12-03 08:45

老师你好!我以前是这样做的。借:生产成本贷:原材料。借:库存商品,贷:生产成本

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齐红老师 解答 2020-12-03 08:46

你好,是针对上面的回复有什么疑问吗

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快账用户7462 追问 2020-12-03 08:52

我有些不明白

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快账用户7462 追问 2020-12-03 08:53

生产成本转库存商品怎么做呢

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齐红老师 解答 2020-12-03 08:54

你好,产品完工了,就从生产成本结转到库存商品 金额=生产耗用的材料%2B分配的人工%2B制造费用 

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快账用户7462 追问 2020-12-03 09:00

老师你好!那我以前都做错 了,我以前做的是:借生产成本~直接材料,贷:原材料。然后又借:库存商品~产品,贷:生产成本~直接材料等等

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齐红老师 解答 2020-12-03 09:02

你好,那你可以把之前错误的红冲,然后做正确的分录 

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你好,可以补计提少计提的税款 
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