你好,可以补计提少计提的税款
老师你好!我才接的账发现以前的会计2019年的营业税金及附加都没计提,导致应交税费是负数,我补计提可以吗,一共有四万多
老师,我看我们报表应交税费是负数,然后我查明细账查到都是附加税,个税的,做账之前都是没有计提,就直接录了交税这一笔分录,是不是因为没有计提所以导致应交税金那里是负数,
车船税计提时: 借:税金及附加 贷:应交税费——车船税 缴纳时: 借:应交税费——车船税 贷:银行存款 由于前手会计在缴纳时做了图中的账务处理,没做计提处理,导致目前“应交税费~车船税”余额在借方一直挂着账没法平,我现在补提可以吧???
老师,请问下去年多计提啦税金,那今年没有业务,那我可以冲回多计提的税金吗?营业税金及附加就会负数有关系吗
老师,小规模公司,2024年开专票季度超30万全额交税了,但是2025年发生销售退回,冲红其中发票15元,请问一下,我冲红部分发票,导致,1月份退回增值税和附加税税款(冲红不再重开),我12月份时已经计提附加税,借:营业税金及附加,贷:应交税费-城建税、教育、地方,1月份的红冲,税款也退回公户了,请问一下冲红导致附加税多计提,该怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下,我这边按红字做一笔一样的会计分录,但是导致利润表税金及附加出现负数,财务报表申报不了没法提交?
简易征收项目 我们乙方负责机械租赁费 下游方开的机械租赁费发票 这个能入简易征收成本吗 需要单独核算开票吗
老师收到上月开票收入怎么做分录
一般纳税人做账的应交增值税-已交税金不用平吗?
处置价款大于固定资产账面价值 为什么从固定资产中踢出去
老师,现代服务属于增值税申报表里的应税服货物或劳务销售额吗?
老师:季度的所得税申报表这次新增的职工薪酬:已记入成本费用的职工薪酬都包括哪些?是只填3季度的还是1-3季度的都填
您好老师,销售产品一般是按照销售出库核算产品利润,有没有按照销售订单核算利润的?(客户定了这个产品,可能库里没有货,或者是库里有货没出库)
帮我算一下开劳务发票3800元交多钱的税。
老师,工程项目把人工干活部分承包给别人,开进来建筑服务 劳务费发票,这种需要缴纳印花税吗
老师您好 我们公司是混凝土行业,假如22年有个项目我们公司实际给他们打了有500万的混泥土 发票只开给对方300万(我们实际是来你屋全开的但是对方要求付款的时候再开发票)还有200万发票下年才开,没做收入这样是合理的吗?算不算偷税呢?
老师你好!我们生产的产品耗用的材料比较多,在生产领用时我怎样领用材料合适,以前会计都是直接成本,贷原材料,我认为是不是先领用再结转
你好,领用材料的分录是 借:生产成本——某某产品 贷:原材料
老师你好!我以前是这样做的。借:生产成本贷:原材料。借:库存商品,贷:生产成本
你好,是针对上面的回复有什么疑问吗
我有些不明白
生产成本转库存商品怎么做呢
你好,产品完工了,就从生产成本结转到库存商品 金额=生产耗用的材料%2B分配的人工%2B制造费用
老师你好!那我以前都做错 了,我以前做的是:借生产成本~直接材料,贷:原材料。然后又借:库存商品~产品,贷:生产成本~直接材料等等
你好,那你可以把之前错误的红冲,然后做正确的分录