可以 跨年的用利润分配未分配利润
请问下,小规模纳税人,19年度的附加税计提多了,今年一月红字冲减错了,按照,借:主营业务税金及附加,贷:应交税费(城建税,教育附加,地方教育附加,水利建设)这样做了,20年每月计提的税金及附加也有减免又陆续冲减,导致利润表税金及附加本年累计是负数,我该怎么重新做一个年初冲减的分录呢,没有以前年度损益调整科目。
老师你好!我才接的账发现以前的会计2019年的营业税金及附加都没计提,导致应交税费是负数,我补计提可以吗,一共有四万多
税金及附加去年多计提了,今年冲销掉,就200多点的费用可以不用以前年度损益调整,用营业外收入之类的哪个科目代替吗?
老师请问一下去我去年多计提营业税金及附加20万元,税务局说多计提了,今年怎么把它冲销回来呢
利润表税金及附加季度的时候为负数可以吗?去年多计提的城建税,教育费附加,这样小金额的几百块就冲今年的,本年本年的税金及附加为正数,填负数可以吗?
为什么有的题目里面捐赠视为视同销售啊要交增值税,但有的题目里面却说嗯捐赠进项税又不能抵扣,像这种题目怎么去区分呢?什么情况下是市委销售视同销售什么情况下尽量是可以抵扣什么情况下尽量去不能抵扣能不能给我总结一下。
老师,我们公司的生产人员都是外包给个体户的,借工程施工/直接人工,货应付帐款某公司,有票,这种需要加入新的企业所得税申报表计入成本的和实际支付的吗?
老师您好!已计入成本费用的职工薪酬,是计提到成本费用里面的应付职工薪酬贷方发生额合计。 实际支付给职工的应付职工薪酬是应付职工薪酬工资借方发生额合计是吗?但借方发生额合计中有1月份发放24年12月工资的金额,要扣除这去年12月份工资1月份发放的金额吗?
老师,您好,公司购车款360000,增值税是46800,总共是406800元,付了首付40800,剩下的贷款两年,这个会计分录怎么做?
老师,8.6开发票,8.7收款,这个分录对吗
老师,电子税务局的本年累计数不对。没有加上7月8月的收入,该怎么处理呢
公司如果公户给一个临时工转了安装临时工资 报了个税 他没有代开发票 查出来会怎么样
老师,我们公司的生产人员都是外包给个体户的,借工程施工/直接人工,货应付帐款某公司,有票,这种需要加入新的企业所得税申报表计入成本的和实际支付的吗?
一个运输垃圾车的人员的垃圾车清运费用 能做成工资 发放吗
老师电子税务局 利润表的本年累计数不对,该怎么处理呢
那不影响当期的利润表,就是未分配利润增加啦!去年的汇算清缴已经做完,那这增加的利润要怎么叫企业所得税
不修改去年的,明年汇算清缴,纳税调增。
如果是收入多入账,也是减少未分配利润,明年汇算清缴的时候调减吗?
你好是的对的,是这么做的