同学,你好 如果没有收到发票,是不做费用或者存货的 用预付账款作为中间科目

老师 请问一下 如果是股东5月份转入公账的入股资金 一直没有去银行打印转账回单 但是我做账的时候已经在5月份把这笔分录做了 现在11月他才去银行打印出转账的回单 所以回单上面的打印日期就显示的是11月的日期 那我还需不需要把这个回单附在5月的凭证后面?
老师,对于公户支付出去的费用,当月已经打印回单做账,但是发票大部分都是后期才给我们,我做账的时候肯定要分开做了,那么前期已经支付出去的费用做账的时候还需要在凭证后面附发票复印件吗?
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
老师请教个问题,我们现在需要做个取水证办理的水评价文件,然后合同签完了。对方全款发票已经开号了15.万,我现在已经做好首付款1万的支出单,但是估计下个月才会付款这1万首款,那我压到下个月再做账呢,还是现在就应该做呢 借:长期待摊费用-开办费-水评价文件 贷:应付账款-***公司 这样对吗?
老师,我看他后面就每个月计提费用冲应付了,那这个分摊表要打印出来附在附件后面吗?这种每个月计提的要发票吗?还是他当时一次性付款的时候已经给发票拉?
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
我们没有设预付账款的科目,一直都是应付账款,因为公户支付的费用也少,我接手的时候就没有设这个科目,可以入应付账款吧
同学,你好 如果没有预付科目,那就用应付账款
好的,那么前期支付的这个费用需要后期发票到了之后用复印件附到后面吗,有的发票是专票可以抵扣,有的是普票
同学,你好 先付款,没有发票,后面付银行回单 借:应付账款 贷:银行存款 来发票了,后面付发票 借:管理费用 应交税金-应交增值税(进项) 贷:应付账款
要借管理费用?我们都是先付款的都是 借 应付账款 贷 银行存款 以后发票回来了之后 就是入 借 主营业务成本 应缴税费 贷 应付账款
如果是普票 都是入 借 主营业务成本 贷 应付账款 ,这样没问题吧,之前会计都这么入的
同学,你好 你们是成本发票,就入成本 费用发票,就入费用
好的,我现在想了解的一点就是,后来回来的发票入了科目之后,之前公户支付出的凭证后附回单还有发票复印件可以吗
同学,你好 不需要复印件
好的,谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢!