同学,你好 如果没有收到发票,是不做费用或者存货的 用预付账款作为中间科目
老师 请问一下 如果是股东5月份转入公账的入股资金 一直没有去银行打印转账回单 但是我做账的时候已经在5月份把这笔分录做了 现在11月他才去银行打印出转账的回单 所以回单上面的打印日期就显示的是11月的日期 那我还需不需要把这个回单附在5月的凭证后面?
老师,请问公司员工受伤了,我们去保险公司办理理赔的时候已经把住院发票附件都给保险公司了,但是在住院期间的费用是财务私人先垫付的,请问到时候收到钱付给财务的时候需要什么东西做附件吗
老师,对于公户支付出去的费用,当月已经打印回单做账,但是发票大部分都是后期才给我们,我做账的时候肯定要分开做了,那么前期已经支付出去的费用做账的时候还需要在凭证后面附发票复印件吗?
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
老师请教个问题,我们现在需要做个取水证办理的水评价文件,然后合同签完了。对方全款发票已经开号了15.万,我现在已经做好首付款1万的支出单,但是估计下个月才会付款这1万首款,那我压到下个月再做账呢,还是现在就应该做呢 借:长期待摊费用-开办费-水评价文件 贷:应付账款-***公司 这样对吗?
老师,请教一下,我们公司收到保险公司的赔偿款,那我们要开票吗
郭老师您好,一个建筑公司开成本票开了11万的水泥,税务局要查这张票,说不合规
老师刚刚缴纳公积金,显示未做单位年度基数调整不允许做汇补缴什么意思,每次都是汇缴就好了
去年员工来了半年,去年的社评工资除六吧
老师,分公司开票超过500万会升为一般纳税人吗
老师您好,工会经费是不是30人以下企业不用缴纳?
老师好我是建筑劳务公司甲方以房抵劳务费,班组长用个体工商户发票开给劳务公司平房款可以吗
老师,我们买台叉车用报废的叉车置换抵款。关键是这个报废叉车不是我们公司的没有入账的。这个分录怎么做才好。
老师,网络服务费是现代服务,税率为6%吧
新注册公司要勾选税务专用章吗?
我们没有设预付账款的科目,一直都是应付账款,因为公户支付的费用也少,我接手的时候就没有设这个科目,可以入应付账款吧
同学,你好 如果没有预付科目,那就用应付账款
好的,那么前期支付的这个费用需要后期发票到了之后用复印件附到后面吗,有的发票是专票可以抵扣,有的是普票
同学,你好 先付款,没有发票,后面付银行回单 借:应付账款 贷:银行存款 来发票了,后面付发票 借:管理费用 应交税金-应交增值税(进项) 贷:应付账款
要借管理费用?我们都是先付款的都是 借 应付账款 贷 银行存款 以后发票回来了之后 就是入 借 主营业务成本 应缴税费 贷 应付账款
如果是普票 都是入 借 主营业务成本 贷 应付账款 ,这样没问题吧,之前会计都这么入的
同学,你好 你们是成本发票,就入成本 费用发票,就入费用
好的,我现在想了解的一点就是,后来回来的发票入了科目之后,之前公户支付出的凭证后附回单还有发票复印件可以吗
同学,你好 不需要复印件
好的,谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢!