可以的,可以这么做的。
我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?
老师,还是刚刚那个问题没有问完,这个挂靠业务说是元月几号就开票给对方,但是现在成本都没开来,我也不想在12月份做暂估成本了,就把2021年度全部当成筹建期了,等到元月10日的样子开票,因为这个一开始材料等费用挂靠方已经自己支付给供应商了,那等发票来了后我做账是要挂在股东代垫支付吗?借:原材料,贷:应付账款――供应商。借:应付账款――供应商,贷:其他应付款――××股东吗?,等收到收入后,我要付把这收入通过这个股东账户转出去给挂靠方吧
老师请教个问题,我们现在需要做个取水证办理的水评价文件,然后合同签完了。对方全款发票已经开号了15.万,我现在已经做好首付款1万的支出单,但是估计下个月才会付款这1万首款,那我压到下个月再做账呢,还是现在就应该做呢 借:长期待摊费用-开办费-水评价文件 贷:应付账款-***公司 这样对吗?
老师 我们是大型酒店,我们用的是做账用金蝶16版本软件,然后库存系统用的速达3000,用这2套系统配合,现在我们的流程是采购拿到购销合同,然后写支出单,出纳付款,出纳付款后,把单子给我这,我做账,这个时候已经付款,但是没有发票,我暂估入库,因为对方是给开专票,那我需要咋暂估做分录呢,是含税还是自己算出税额不含税做暂估呢?老师您能帮忙写下借方方分录吗? 然后回头发票拿到之后应该咋写分录您也帮忙写下借贷方分录好吗?谢谢您
老师,您好,去年7月份我们和一家传媒公司签订了合同,服务时间24.7-25.6月份12个月,一共是138000元,当时在7月份挂的应付账款138000元,当年7月份支付了5万元,所以后期应付账款余额是88000元。当时7月份挂的这笔应付还做的长期待摊费用,每个月分摊11500元。一直分摊至今年的3月份,长期待摊费用余额还剩下34500元为分摊。现在财务发现这个合同已经终止。不合作了。也就是说剩下的88000元不用再付了。需要调成月为零,再就是长期待摊费用科目余额也需要调整为零。还有就是需要多分摊的费用冲减。请问这个需要如何做分录
收到本月商品销货款(现金折扣),办理出库及开票
老师你好,我们公司买了意外险,有个员工自己付的医药费,现在保险想先发给我们户头,我们再转出去,这个我这边需要什么资料,比如说,发票啥的,该怎么做账呀
总公司与分公司都是一般纳税人,总公司属于小型微利企业,那分公司可以享受六税两费减免吗
小规模纳税人差额征收全额开票,开票10万,其中工资8万,1万保险费,剩余一万是单位管理费,入账分录怎么写
老师您好,老板用公司入驻抖音平台,但是绑定的是私户,这部分收入要申报进来嘛
老师请问,一般纳税人,卖固定资产车辆,原价28万,卖了12万,要交增值税吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 如果已销售但客户没有开票的话,我们是怎么操作的呀,如果没有财务账套里销售并结转成本的话,财务和ERP的库存商品又有差异了 以上我看目前总账生产多少就结转多少。
3月工资,4月核算需要进系统做税款缴纳,到5月申报缴纳,同时4月该有离职工资,在系统里怎么操作呢
老师,物料周转率按月算可以?如果按月算是不是材料出库金额/(材料期初+材料期末)/2;周转天数是不是30天/周转率,那比如我有一个物料出库金额168.25/(1709.93+1541.68)/2=10.35%;周转天数30/10.35%=289.9,这正常?代表什么
老师,物业公司,总公司分公司独立核算,总公司要交给另一个物业公司管理费用,但是现在业务都在分公司呢,总公司没有业务,但是管理费的发票开给总公司了,那么总公司能不能开管理费给分公司?
好的老师。我有的时候不知道怎么区别应该做这个月,还是可以入下个月的,有啥区分呢?正常来讲是只要这个月已经审批签字完毕的就应该入这个月吗?还是怎么区别呢?
你好,你看业务发生的时间。
根据权责发生制就可以的,这个业务已经发生了,你们也有支付,也可以做。
那正常来讲虽然咱没付款呢,但是这个月签了合同,对方已经开了发票,就代表业务已经发生了是不,老师?
是的,可以这么理解的。
老师这个月没付呢,只是写好支出单了。但是没付出去呢喔!
没有支付的,借长期待摊费用,贷应付账款不是吗?
对的老师,我就是有的时候不知道如何界定单据入当月还是下个月比较好,想请教下您!
业务发生没发生,你不知道吗 对方给你提供了服务没有?
对方没正式提供服务,因为我们这边还差资料没弄好给对方呢,他们就先填了点申请表准备着,等我们给后续的资料补齐开始弄
没有支付,那就不用做的,如果支付了,借预付账款,贷银行存款。
老师下个月支付的时候如果对方开始干活提供服务,那就不用预付,用应付了是不?如果没干活就先给他们首付款,那就做预付,这样理解的对吗?
同一个客户用一个往来,你要用一个科目,都要用一个科目,不要既用预付账款,还用应付账款。