你这个是委托加工相关的处理,你这个处理没有问题。
我公司业务来不及做,所以委托加工给a公司,会计账务的流程应该是,1.发出材料时,借,委托加工物资,贷,原材料。 此部分不用发票,根据我当公司出库单和对方公司的签收单入账,2.收到货物和发票,收到货物时,做,借,库存商品,贷,委托加工物资,收到发票时做,借,委托加工物资,进项税,贷,应付,老师这个操作是对的吗?
远大企业发出一批实际成本为3000元的A材 料,委托乙公司加工成B材料。用现金支付往来运杂费500元,并开出转账支票支付加工费1000 元,增值税130元,加工完毕验收入库。 要求编制下列会计分录: 根据供应部门签发的“委托加工领料单”,发出材料 以现金支付运杂费: 根据增值税专用发票和支票存根,支付加工费用: 根据"委托加工物资收料单”,将完工的委托加工物资验收入库。
公司内部账:借委托加工物资A系列产品100KG,贷:原材料-半成品100KG。 借:发出加工待收回-A系列产品100KG,贷:应付某加工费,贷:委托加工物资A系列产品100KG 借库存商品A80KG,原材料废料10KG,贷委托加工物资90KG。我刚进公司,发现这个内部账分录有问题,发出贷收回这样子永远不会平,中间的10KG应该是损耗了,应该怎么平掉这个重量
远大企业发出一批实际成本为3000元的A材料,委托乙公司加工成B材料。用现金支付往来运杂费500元,并开出转账支票支付加工费1000元,增值税130元,加工完毕验收入库。1.根据供应部门签发的“委托加工领料单”,发出材料:2.以现金支付运杂费:3.根据增值税专用发票和支票存根,支付加工费用:4.根据“委托加工物资收料单”,将完工的委托加工物资验收入库:
远大企业发出一批实际成本为3000元的A材料,委托乙公司加工成B材料。用现金支付往来运杂费500元,并开出转账支票支付加工费1000元,增值税130元,加工完毕验收入库。1.根据供应部门签发的“委托加工领料单”,发出材料:2.以现金支付运杂费:3.根据增值税专用发票和支票存根,支付加工费用:4.根据“委托加工物资收料单”,将完工的委托加工物资验收入库:
高新技术企业做账、纳税申报与其他企业有什么不同
江苏银行转到建设银行的款项是催收业务保证金 ,收款人名称多了保证金三个子,这个业务分类怎么操作呢
报销福利费会计分录可以这么写吗?借,管理费 贷应付职工薪酬福利费,借 应付职薪酬福利费,贷其他应付款某人 写在一个凭证
向个体买烟5580打款时不是经营者收可以吗
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好,那如果有些材料没用完,又退回来了,那我怎么做账
那你正常按照验收入库处理就可以了。借原材料贷,委托加工物资。
老师的意思是,这个原材料跟上面发出去的原材料的价格一样,进行红冲一部分就行了
是的,直接红冲退回部分即可
好的,老师
嗯嗯,祝你工作愉快。