可以补交,税款所属期就选现在的,按照合同签订的租赁总金额一次性缴纳印花税
老师,2017年签订了租赁合同,一次签到5年。那时没有缴纳印花税,这样现在可以补交吗?是按次申报吗?税款所属选择2017年吗?
请教老师,公司的采购合同没有缴纳印花税,去年签的也没交,可以现在一次性在电子税务局申报缴纳吗?还是必须要去大厅补缴才行?
老师,公司租的办公室没有签合同,但每月支付租金,要交印花税吗?去年就租了,现在可以按次一次性全补交吗?
老师您好,印花税租赁合同(比如22年1月签的,)我们租给客户LED屏,按次收费,一个月结算一次,请问印花税是每次开票的月份我都申报一次印花税对吗,因为合同中没有确定的合同金额,只是签了一场多少钱,签多少年这样
2018年8月签订一份租赁合同5年期的到2023年8月31日到期 ,发现这份租赁合同没有报印花税,如果现在要报印花税,可以再这个月申报吗?还是要去税局补2018年8月的申报?
请问,25年的领先一步和敲重点在哪里购买?
老师,怎么确认购买方已勾选认证抵扣发票了。要开红冲发票?
交地坪开的发票要交印花税吗
老师你好,我司在24年预收了一张发票,24年12月入帐了,但是现在结算需要红冲掉这张发票,到时候账务需要怎么处理呢
老师,公司按合伙经营分红,成本费用等需按部门分摊,要怎么建账呢
老师,零售业,买自己的产品送礼。那可以开回发票,一边收回入销售收入,一边出费用吗?
老师,我22年有一笔钱属于重复入成本了,现在需要冲销掉,当时的会计分录是借:合同履约成本-工程施工-劳务费 160000 贷:银行存款 160000,当时正确的分录应该是借:应付账款 160000,贷:银行存款 160000,现在调整的话需要通过以前年度损益调整这个科目吗?具体调整的分录应该是怎么样的
商业承兑汇票如何承兑
老师,我申报社保扣费,为什么不同步医疗啊?北京这边,怎么解决
老师 这个营业外收入 需要按一般纳税人计征13个点的增值税吗