可以补交,税款所属期就选现在的,按照合同签订的租赁总金额一次性缴纳印花税

老师,2017年签订了租赁合同,一次签到5年。那时没有缴纳印花税,这样现在可以补交吗?是按次申报吗?税款所属选择2017年吗?
请教老师,公司的采购合同没有缴纳印花税,去年签的也没交,可以现在一次性在电子税务局申报缴纳吗?还是必须要去大厅补缴才行?
老师,公司租的办公室没有签合同,但每月支付租金,要交印花税吗?去年就租了,现在可以按次一次性全补交吗?
老师您好,印花税租赁合同(比如22年1月签的,)我们租给客户LED屏,按次收费,一个月结算一次,请问印花税是每次开票的月份我都申报一次印花税对吗,因为合同中没有确定的合同金额,只是签了一场多少钱,签多少年这样
2018年8月签订一份租赁合同5年期的到2023年8月31日到期 ,发现这份租赁合同没有报印花税,如果现在要报印花税,可以再这个月申报吗?还是要去税局补2018年8月的申报?
老师 我们有个订单是定做的机器 合同84000 客户付了42000的预付款 现在机器达不到要求 客户退单了 但是预付款我们只退21000 那剩下的21000我们要开票给她们要怎么开呢
老师,看完题目如何判断用那个会计科目
厂家返利我直接入了主营业务收入对吗?正确的是怎么做
老师,账面库存少,实际库存多,注销前如果开票,在没有进项的情况下直接开出缴纳13个点的增值税,然后结转成本少一点,利润出来交5个点的所得税,请问老师这样处理合适不?
老师按未来使用法跨年费用24年发生的费用报销,在25年报销,25年汇算清缴需要调增吗
A合伙企业、B有限公司都是一个老板的,A是B的股东,占股60% 18年老板转1000万给A(借款),A将1000万转给B(投资款),借长期股权投资,贷其他应付款 现A准备注销,所以成立了C有限公司,A所持B的60%股权作价0元转让给C(股转已完成) 请问A的其他应付款和长期股权投资怎么处理?
2024年1-12月份工薪申报:186127元 汇算清缴填179,610元,残保金因该填哪个?
老师好……! 我怎么改不了自己的毛病,2份工作都是因为自己说了预算上的错误,试用期都没通过……… 怎么就改不了那?
老师你好,如果公司11月份开始跨境电商备案,海关备案,11月份的收入可以享受免税对吧。那10月份有亚马逊平台有销售货物但是未备案,那第四季度小规模公司怎么申报收入呢?
【浙江省税务局】尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您进行核实确认,如属申报错误,请及时进行更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失。 浙江税务 2025年11月5日 老师,我们有收到这条提醒,是需要怎么去对比处理呢?谢谢老师