你好!这个做固定资产清理就可以了。
你好,老师,请教一下,单位公车因为员工失误造成车辆报废,账上怎么处理?这个新车没有使用几个月就报废的情况,车辆折旧也才几个月,公车购买时有抵扣进项。请问账上怎么处理比较合理?
老师,我们是一般纳税人,公司的车新买几个月被员工开车不小心发生事故,然后报废了,报废款收到400,拖车以及办理报废手续公司付出去600元,员工赔偿90000元,赔偿款员工还没办法一次性付清,月月从工资扣除,车辆购买时有抵扣进项,请问现在账怎么处理合适?分录怎么写?这种情况报废款400元和员工赔偿款90000需要缴纳增值税吗?如果报税,这90000元是一次性报,还是?报废款和员工个人赔偿款未开票报税是填写在13%税率货物以及加工修理修配劳务那申报吗
老师,公司从其他公司收购了几架准备到报废期了的运营车辆。请问账上怎么处理?也是入固定资产是吗?然后折旧年限怎么算呢?有些明年就报废,有些过两个月就报废了
老师,根据资产负债表的资产总计的期末数,和利润表,我填的企业所得税数额对吗
老师,请问一下,社保的注销流程,是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢?
老师,销售商品没有确认收入怎样做分录?
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
分录怎么写?麻烦老师写个完整的分录
当时抵扣的进项要进项税额转出吗?
你好!非正常损失的是要进项转出 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 应交税费—应交增值税—进项税额转出 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费等 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:贷:固定资产清理