同学你好 你们开给他们
老师,我们公司是挂靠在其他公司的,因为没资质,我们做安装装饰工程支出这些都没经过挂靠方账户,自己出钱,平时购买材料也没开发票,给其他工人发工资,也都是自己支付,没经过挂靠方账户。老板说想要想办法去和挂靠方进行一些抵扣,少缴一些税,但是去挂靠方那边说,他们说没经过他们账户的支出就不可以进行抵扣,老师有什么办法呢,对于后期类似的工程项目
老师,有个新项目,因为我在的这家公司资质不够,所以挂靠其他公司的资质来做这项工程。我是挂靠方这边的财务,如果我做这个项目账的话,我是站在被挂靠方也就是总承包方的角度来做账吗?我以前做过建筑房建总承包方的财务,工程是我们自己承建的,有专业分包出去的业务。但是我没有接触过这种建筑挂靠业务。我想知道,我作为挂靠方的财务,我这边做账,是按照把这个项目当做自己的工程项目来做账吗?正常确认甲方拨付的收入,工程施工发生的各类成本费用,以及计提税金,缴纳税款吗?
老师,我们公司是挂靠在其他公司的,因为没资质,我们做安装装饰工程支出这些都没经过被挂靠方账户,老板说想要想办法去和被挂靠方进行一些抵扣,减少成本,但是去被挂靠方那边说,他们说没经过他们账户的支出就不可以进行抵扣,老师有什么办法呢,对于后期类似的工程项目
老师,还是刚刚那个问题没有问完,这个挂靠业务说是元月几号就开票给对方,但是现在成本都没开来,我也不想在12月份做暂估成本了,就把2021年度全部当成筹建期了,等到元月10日的样子开票,因为这个一开始材料等费用挂靠方已经自己支付给供应商了,那等发票来了后我做账是要挂在股东代垫支付吗?借:原材料,贷:应付账款――供应商。借:应付账款――供应商,贷:其他应付款――××股东吗?,等收到收入后,我要付把这收入通过这个股东账户转出去给挂靠方吧
老师,这个挂靠业务说是元月几号就开票给对方,但是现在成本都没开来,我也不想在12月份做暂估成本了,就把2021年度全部当成筹建期了,等到元月10日的样子开票,因为这个一开始材料等费用挂靠方已经自己支付给供应商了,那等发票来了后我做账是要挂在股东代垫支付吗?借:原材料,贷:应付账款――供应商。借:应付账款――供应商,贷:其他应付款――××股东吗?,等收到收入后,我要付把这收入通过这个股东账户转出去给挂靠方吧
个税申报系统征期1-12月实际是23.12-24.11月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了,社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月,比对数据不是也跟个税这个征期比对吗,不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
个税申报系统征期1-12月实际是11-12月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了,社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月,比对数据不是也跟个税这个征期比对吗,不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
供应商开材料发票一定要备注项目名称吗?
费用分割单可以入账后。年底可以抵企业所得税吗
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元已经使用(汽车配件)计入哪个会计科目?
老师,老师,我办税务清算的时候足够检测显示这样,要怎么处理
每张进项成品油发票都需要进行成品油用途勾选吗,不勾有没有影响
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元(汽车配件)计入哪个会计科目?
老师,请问A公司欠B公司1000万的款,现在B公司注销了,这笔款要怎么平账呢
老师,一个投标的项目,支前付的投标保证金,中标了,现在这笔钱转为履约保证金,应该怎么做这笔分录呢/
老师,你能说明白点嘛,我不太懂
就是需要挂靠方给被挂靠方开发票才可以的,或者被挂靠方直接自己付款给供应商然后供应商给被挂靠方开票,这样就需要挂靠方先打款给被挂靠方了
是的,但是这样一般挂靠方都不会同意吧
而且我们公司,每次买材料这些,都去和挂靠方要,这样很不方便,老师还有没有其他可行的办法呢
可以进行一些抵扣,少缴点税
挂靠方不给人家开发票,人家被挂靠方怎么给打款
打款的不是甲方嘛
怎么变成了被挂靠方
我理解错了
你们是挂靠方,然后挂靠人家提供建筑服务的不是吗
是的是的
老师如果以后我们再挂靠其他公司做项目的话,是不是就买材料款那些,需要通过被挂靠方账户转出去,然后叫材料商开发票给被挂靠方。但是我们聘用的个人进行施工,也要通过被挂靠方账户进行支出嘛
这个可以你们给个人付款,个人给你们开票,然后你们给被挂靠方开票
拿施工人员身份证去税局代开,然后我们再给被挂靠方开票嘛
但是这个款项还是没经过被挂靠方,而且我们给被挂靠方开票干嘛
对的,你们给他们开票他们才给你打款
那打开所要缴1%的税费,是要工人自己出嘛
对的,是要工人自己出的
那买材料款,材料商给开票,开票信息购买方是要写被挂靠方吧,还是我们公司呢
谁付款的就开给谁