你好 这样分录 正确的
请问下,购买材料时借在途物资贷银行存款。那入库时是借原材料贷在途物资?这样做对吗?
老师,购进的工程物资时,支付材料的运费,也是通过工程物资科目吗?借:工程物资,贷:银行存款,再借:在建工程—材料费,贷:工程物资,这样?
答:借:在途物资——甲材料400000应交税费——应交增值税(进项税额)68000贷:应付账款4680002、借:在途物资——甲材料4600贷:短期借款4600借:原材料——甲材料404600贷:在途物资——甲材料4046003、借:预付账款——乙材料200000贷:银行存款2000004、借:其他应收款2000贷:库存现金20005、借:在途物资——丙材料50000——丁材料550000应交税费——应交增值税(进项税额)102000贷:应付票据7020006、借:在途物资——丙材料2857(10000*2000/7000)——丁材料7143(10000*5000/7000)贷:银行存款100007、借:原材料——丙材料52857——丁材料557143贷:在途物资——丙材料52857——丁材料5571438、借:管理费用2200贷:其他应收款2000库存现金2009、借:在途物资——乙材料1004000应交税费——应交增值税(进项税额)170000贷:应付账款1170000银行存款40
16、企业采购原材料,金额为10000元,增值税税率13%,验收入库,货款未付。下列账务处理正确的是(2分)A.借:原材料10000贷:在途物资10000□B.借:原材料11300贷:在途物资11300C.借:在途物资10000应交税费-应交增值税(进项税额)1300贷:应付账款11300□D.借:在途物资10000应交税费-应交增值税(进项税额)1300贷:银行存款11300
制造业,正常采购,未到 发票借原材料 贷应付暂估,回票后做负数 后做借原材料 贷预付账款。后面付款借预付款 贷银行,现在有材料已经发出,暂时放外面临时中转站,后面用再入库,中转用在途物资,在途物资整个流程分录怎么写? 先中转站后面拉到厂内然后付款
老师,如果不想在户籍所在地考,想就近考,怎么换考点
刚接手的企业发现银行余额对不上是做银行余额调节表呢还是改期初数,
企业账户,与银行账户余额对不上,可以做个银行余额调节表嘛,
老师,有资产负债表,利润表的模版吗
老师早上好,想请教一下,就是我增加了一个固定资产,这个月我要折旧,但是在折旧的时候我需要增加固定资产原值,我在做账的时候已经做过了,借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 现在是我在折旧的时候点击系统折旧后面的其他凭证进行折旧,他就会有出现一个分录 借:固定资产 贷:库存现金 关键是我之前做过这个分录了,现在再有一个库存现金就重复了,我该怎么操作才好呢,请老师指点
老师,早上好!我刚刚接手公司会计,我又是新手,之前干出纳的。现在从哪一步入手,凭证做账报税都没有人教。我该怎么做。这个课程我买了但是找不到教程视频
老师好,请问单位对员工违规的罚款计入营业外收入合规吗?税务局认可吗?
把个人车租给公司,一个月400元,需要交什么税,怎么办理
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!我看到24年财务报表是4963万多,然后看2025年1月财务报表资产是3676万多,我不知道怎么变少的
老师所有者权益变动表什么时候填