你好,其中把一份业务做了未开票收入,其实应该挂应收的,调整分录是 借:应收账款,贷:银行存款 然后11月份银行才收到货款,借:银行存款,贷:应收账款

老师,10月我做了开票收入借:银行 贷:收入 销项 未开票收入借:银行 贷:收入 销项 其中把一份业务做了未开票收入,其实应该挂应收的,,因为11月份银行才收到货款,我该怎么做
老师11月份做错一笔怎么调账呢?之前做的借:银行存款,贷:主营业务收入,贷销项税,之前这笔做错了,本来应该做借:其他应收款,贷:银行存款
上月一笔收入未开票,做成了借:银行存款 贷:其他应收款 这月补开票时,贷:其他应收款(红字)贷:其他应付款;借:其他应付款,贷:营业收入 对吗?
10月份收到租金,借:银行存款 贷:预收帐款,11月开具出租发票,结转分录:借:预收账款 贷:其他业务收入,未做应交税金一销项分录,己按发票总额交税,如何更改分录?
老师,小规模上月做未开票收入,借:银行存款 贷主营业务收入 这个月又开了票,应该怎么做账
员工出差发生住宿费,2号抵店,8号离店,一共开了三个房间,一个房间一天249元,一共4482元,请问增值税专用发票上项目名称,单位,数量,单价该怎么写
老师,我想问下,我们是餐饮行业,小规模,包席包桌,偶尔零散食客,我们有一个对公的网银户,有一个老板自己办的卡,他卡收款命名是我们饭店的名字,用餐客户一般是直接扫微信或者支付宝就到了他的卡上,很少有客户结账到我们对公户上,他的卡到底是对公卡还是他个人卡
银行开具的利息发票和手续费发票有什么区别
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
这样银行不平了
你好,你认为是哪个地方银行不平呢,麻烦指出来,谢谢
你这样做完分录,银行一正一副相抵消了,可是我11月份有收到货款啊
你好,你10月份实际银行没有收到,你已经做了银行收款分录,10月底的时候账面超过了银行对账单余额。 而11月份银行一正一负相抵消了,银行存款总额不变,而银行实际有收款,这样到11月底的时候银行存款账实是一致的才是。
因为我们是POS机收款,门店嘛,所以分了未开票和开票收入 那笔业务10月份开票了,没收到款,那是不是应该在开票收入减掉 然后未开票收入增加这笔,这样银行流水不变
比如,10月份银行收款10万,开票收入2万,未开票8万,然后其中一笔业务误认为开票收款了
你好,不需要把未开票收入冲销,你只需要把之前没有收到款项的部分从银行存款调整到应收账款核算就可以了。