计算过程如下所示 200000-120000%2B1000=81000
某旅行社2019年5月组团旅游,组织旅游获取收入20万元,替旅游者支付给其他单位的餐费、住宿费、交通费、门票共计12万元,另为散客代购火车票、机票船票取得的手续费收入为1000元。试计算其计税销售额。
某旅行社7月组团境内旅游收入80万元,替旅游者支付给其他单位的住宿、交通门票、餐费共计58万元;组织境外旅游收入110万元,付给境外接团企业70万元费用。承接境外旅游团入境旅游,该境外旅游团共收费40万元,本旅行社取得接团收入27万元,其中含代付门票等费用13万元。要求:计算该旅行社7月份应缴纳的增值税。
、康辉旅行社为—般纳税人,10月组团旅游,组织旅游收入20万元,替旅游者支付给其他单位餐费、住宿费、交通费、门票共计12万元,另为散客代购火车票、机票船票取得手续费收入100元。
【课后练习】某旅行社为小规模纳税人,6月组织30人旅游团在中国境内旅游,旅行社向每人收取旅游费4000元,安排游客旅游支付住宿费2万元、餐费1万元、交通费3万元、门票费9000元,另外支付当地旅行社接团费1.8万元,导游工资2000元。已知适用征收率3%要求:计算该旅行社6月应纳增值税额。
(3)某食品厂为增值税小规模纳税人,2019年6月发生以下经济业务。①外购原材料20000元,取得增值税专用发票。②购进一批模具,取得的增值税普通发票注明金额4000元。③当月销售一批糕点取得含增值税收入25750元,钱已收到。④以赊销方式销售一批饼干,货已发出,开具了增值税普通发票,取得不含增值税收入60000元,截至当月底收到50000元货款。要求:计算当月该食品厂应纳增值税税额。4某旅行社为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为6%。2019年7月该旅行社组织境内旅游收入80万元(含税,下同),替旅游者支付给其他单位的住宿、交通、门票、餐费等共计58万元;组织境外旅游收入110万元,付给境外接团企业70万元费用;承接境外旅游团人境旅游,该境外旅游团共收费40万元,本旅行社取得接团收入27万元,其中含代付门票等费用13万元。要求:计算该旅行社7月应缴纳的增值税税额。
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?
老师,我刚去一家公司,我们是做旅游第三方平台,赚取中间差价的,客户从同城下单,然后同城推单,我们在去相应酒店下单,这个平台给我们开票是经济代理服务,代订房费,我弄不太明白这个逻辑关系,那酒店开票给谁呀,我们是给客户开票吧,开住宿费好像
老师易税云平台跳出备案单证这个要不要管它。