你这个税的话是以这个企业的名义去缴纳的,那么这个正常记录到你的税金及附加处理,减少企业的利润。
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
首先,你这边作为借款处理,完了之后再计入税金及附加。
税款是甲公司交了15万,液化气站交了110万,老师这种情况双方都是做税金及附加处理么?包括增值税交易税!,转让所得私个人所得税都进税金和附加是么?谢谢老师!
对的,就是各自就双方交的税,计入税金及附加。
增值税不是的呀,增值税直接是从你的这个收入里面分离出来,放到应交税费,应交增值税的。
都是先做预提再缴纳是么?增值税怎么做预提呢?个税进所得税费用么?谢谢老师
借,银行存款等 贷,主营业务收入等 应交税费~增值税 你你直接从收入里面分离出来增值税。
这个交易也没有收入啊,我也不知道为啥有增值税
你这个补偿款不就是收入吗?
关键是这个补偿款全部还借款和缴给财政了呀
总的收了1200万,800万是交给财政的,是不交增值税的,那么另外400万就是你自己收的呀,公司收的这个是要交增值税的呀。
噢噢!当时液化气站也没做收入呀!直接还甲公司的借款了!
注消液化气站是得补偿费然后偿还借款之后一年的事儿了
就是说,你收到这个补偿款,不管你是什么使用,那是你另外的事情,但是你收到的时候,既然你是上缴财政之后留下的钱,这个就是你的补偿收入要交增值税。
嗯嗯~明白了!之前没有做收入,现在直接缴税了,这可怎么办尼老师
那么你现在调整处理之前没有做收入,那么你放到其他科目去了给他调整过来。