那你这个是虚开发票了吧。
老师:我们公司请问异地预缴建筑项目税金,除了增值税及附加税,个人工资薪酬和印花税,那么企业所得税需要预缴,还是根据公司所在城市决定,另外我们公司预缴企业所得税,那对方总包公司是不是能递减。
请问,我们是具有劳务资质的建筑公司,现在有个人挂靠我公司承接劳务分包合同,收到一笔预付款未开发票,需要预缴增值税吗?如向甲方开票是开工程劳务还是工程款?挂靠人想用他自己的公司开劳务票给我们做成本可以吗?
我们有一个项目挂靠在一级建筑公司那里,是一般纳税人,涉及到异地预缴税款。异地预缴税款两个点,我们是拿我们自己的钱去预缴税款的。预交完回来,预交多少,对方公司就帮我们抵扣多少,然后对方公司还应该把预缴的税款退还给我们吗?
别人挂靠我们我们公司,我们有两个公司,用的建筑公司与甲方签订合同,但是开票是我们劳务公司开的票,项目在异地,需要预缴,那在异地印花税、增值税、附加税所得税以建筑公司名义预缴还是劳务公司名义预缴呢?
我们公司在异地开了分公司,现在签了分包劳务合同,对方要预缴税款,是应该到我们异地的分公司所属税务局预缴吧?
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
开发票和合同需要一致的。
可不可以建筑公司与劳务公司补签一个合同呢?
不可以 劳务公司和甲直接签合同
好的,麻烦再问下老师,预缴时企业所得税税率是多少呢?我们开的劳务发票
你好 根据0.2%,按不含税的收入。
劳务费发票简易计税
所得税都是一样的,建筑是按0.2%。
好的,谢谢老师
不客气地,工作愉快。
老师,麻烦再问下哈,老板说由建筑公司与劳务公司签订劳务分包合同,不再重新与甲方签订了,这样可不可行呢?
那你建筑劳务公司开发票已经开给了甲方吧。
是的哈,上个月开的,还没做预缴
那你再签分包合同有什么用?如果签了分包合同,应该劳务公司开给建筑公司,然后建筑公司开给甲方。
好的,我跟老板说下,谢谢老师
不用客气工作愉快
周末愉快
周末愉快 工作顺利