那你这个是虚开发票了吧。

老师:我们公司请问异地预缴建筑项目税金,除了增值税及附加税,个人工资薪酬和印花税,那么企业所得税需要预缴,还是根据公司所在城市决定,另外我们公司预缴企业所得税,那对方总包公司是不是能递减。
请问,我们是具有劳务资质的建筑公司,现在有个人挂靠我公司承接劳务分包合同,收到一笔预付款未开发票,需要预缴增值税吗?如向甲方开票是开工程劳务还是工程款?挂靠人想用他自己的公司开劳务票给我们做成本可以吗?
我们有一个项目挂靠在一级建筑公司那里,是一般纳税人,涉及到异地预缴税款。异地预缴税款两个点,我们是拿我们自己的钱去预缴税款的。预交完回来,预交多少,对方公司就帮我们抵扣多少,然后对方公司还应该把预缴的税款退还给我们吗?
别人挂靠我们我们公司,我们有两个公司,用的建筑公司与甲方签订合同,但是开票是我们劳务公司开的票,项目在异地,需要预缴,那在异地印花税、增值税、附加税所得税以建筑公司名义预缴还是劳务公司名义预缴呢?
我们公司在异地开了分公司,现在签了分包劳务合同,对方要预缴税款,是应该到我们异地的分公司所属税务局预缴吧?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
开发票和合同需要一致的。
可不可以建筑公司与劳务公司补签一个合同呢?
不可以 劳务公司和甲直接签合同
好的,麻烦再问下老师,预缴时企业所得税税率是多少呢?我们开的劳务发票
你好 根据0.2%,按不含税的收入。
劳务费发票简易计税
所得税都是一样的,建筑是按0.2%。
好的,谢谢老师
不客气地,工作愉快。
老师,麻烦再问下哈,老板说由建筑公司与劳务公司签订劳务分包合同,不再重新与甲方签订了,这样可不可行呢?
那你建筑劳务公司开发票已经开给了甲方吧。
是的哈,上个月开的,还没做预缴
那你再签分包合同有什么用?如果签了分包合同,应该劳务公司开给建筑公司,然后建筑公司开给甲方。
好的,我跟老板说下,谢谢老师
不用客气工作愉快
周末愉快
周末愉快 工作顺利