你好,如果社保要求不严格的,你可以做工资,如果要求严格的让对方去税务局开劳务发票。
老师好,请问建筑施工单位工地工人有活干就干一些天,没活干就走了,按天计算工资,目前没有签劳动合同,但是有买意外险 那他们的社保和个人所得税需要申报吗?按什么缴存基数申报?
老师我想问一下建筑单位,工地上干活的这些工人,给没买社保,就发个工资,这个账务咋处理
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
老师,我想问一下,我们公司把给工人的生活费转账给了包工头个人,这个账务咋处理,没有票据怎么办
老师,我想问一下,如果一个单位他是个劳务公司,有自己的工人,给别的单位施工干活,那这个单位账务处理按劳务派遣处理建设建筑服务处理呀
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
做工资的话,我就做到成本里面吗
就做个工资表,他们发完工资签字后入账就可以了吗
你好是的,是这么做的。
工资通过公户转账发放的,摘要注清楚,回单附在工资表一起吗
你好,是的是的是的。
好的,谢谢老师
不用客气的,工作愉快。