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老师冲销上月暂估 借:应付暂估(红字) 贷:应付账款 对吗?然后 借:应付账款 贷:银行存款对吗?

2020-12-05 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-05 15:51

您好 请问上个月暂估的时候分录怎么写的

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快账用户3636 追问 2020-12-05 16:36

借:原材料-其他 贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本贷原材料-其他

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快账用户3636 追问 2020-12-05 16:42

老师你看下

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齐红老师 解答 2020-12-05 17:00

次月收到发票并付款吗

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快账用户3636 追问 2020-12-05 17:02

过了两个月收到发票并付款了

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齐红老师 解答 2020-12-05 17:05

收到发票的时候 借:应付账款-暂估 贷:应付账款 支付款项的时候 借:应付账款 贷:银行存款

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您好 请问上个月暂估的时候分录怎么写的
2020-12-05
同学你好,增值税是不暂估 的;
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