您好 请问上个月暂估的时候分录怎么写的

老师冲销上月暂估 借:应付暂估(红字) 贷:应付账款 对吗?然后 借:应付账款 贷:银行存款对吗?
老师,支付货款,之前暂估入账的,要转回应付账款吗?还是直接用暂估账款科目支付! 1)借:应付账款-暂估-xx 货:银行存款。 2)借:应付账款-暂估 贷:应付账款-XX 借:应付账款-XX 贷:银行存款 2种哪种可行?
老师,请问,比如我上月暂估做了借:原材料 贷:应付账款-暂估,本月我冲销暂估是做相反分录,还是借:应付账款-暂估 贷:应付账款
老师,暂估时 借:库存商品 贷:预付账款-暂估 对吗?还是贷:应付账款-暂估
我想问假如暂估成本40万,分录是借,成本贷应付账款-暂估。收到20万的发票,借,应付账款-暂估,贷应付账款a公司。等到有了银行,借应付账款,贷银行存款这样对吗
借:原材料-其他 贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本贷原材料-其他
老师你看下
次月收到发票并付款吗
过了两个月收到发票并付款了
收到发票的时候 借:应付账款-暂估 贷:应付账款 支付款项的时候 借:应付账款 贷:银行存款