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老师,请问,比如我上月暂估做了借:原材料 贷:应付账款-暂估,本月我冲销暂估是做相反分录,还是借:应付账款-暂估 贷:应付账款

2022-07-08 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-08 11:10

你好 收到发票时再冲  

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快账用户4536 追问 2022-07-08 11:11

那就没收到发票的时候一直暂估,不用管是吗》分录用哪个?

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齐红老师 解答 2022-07-08 11:15

没有收到发票没有收到发票,不用做其他分录。

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你好 收到发票时再冲  
2022-07-08
把暂估的那笔分录红冲,再按发票入账。
2022-09-29
你好 借:原材料-瓶子93600负数 贷:应付账款-暂估应付款93600负数  
2021-06-25
你写的两个分录不是一样的?
2021-06-08
你好;      可以的; 发票和你   暂估金额一致的话; 直接这样做即可   
2023-01-12
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