你好,是的,需要加之前的数据的。
请问老师我们是十一月份升的一般纳税人,现在要报十一月的增值税,这个表上的本年累计数是需要把以前小规模的数也全部加上吗?
老师你好,我们公司从2022年7月开始升为一般纳税人,增值税申报表是从7月开始累计全年数,但是我的报表还是按照之前的小规模和一般纳税人的累计数填写的,这个有影响吗?还是按照7月以后的累计数填写
老师,十月和十一月是小规模纳税人,十二月升级为一般纳税人了,小规模时是按季申报的,所以10、11、12都还没申报呢,这种情况我需要怎么申报呢?是打印一份小规模表,一份一般纳税人表吗?还需要带电脑吗?两份都需要填好吗?如果填错了怎么办,电子税务局会自动带出好多数据,那纸质的是都需要手动填写吗?
老师,我公司4月是小规模,5月是一般纳税人。 4月份申报的时候,本年累计数,还有5月份申报的时候。本年累计数带不出来了。 增值税纳税申报表! 请问一下,这是什么情况?
你好老师,现在一个客户打电话一年前的发票作废重新开 怎么弄
老师,所得税新的申报,职工薪酬已计入成本费用的数据是本季度的数据还是1至本季度的累积数据呢
老师好,我们公司起诉甲方支付工程款,判决书上最终是要甲方支付我公司聘请的律师费,我的理解是甲方把钱付给律师方,由律师方给甲方开发票,我公司之前支付的律师费退给我公司,律师方开的发票我方冲红,但是我方律师说是不能给甲方开票,因为他们和甲方没有合同关系,要是按照律师这种说法,甲方把钱付给我公司,我公司是否能够给甲方开发票,把这笔业务完成呢?
请问老师,有出口的企业,附加税=本期实缴增资税+上期免抵退税额,对吗?
老师,我们6月份有采购原料,然后转手销售出去,但是代理记账在7月申报的时候把这个成本记到了管理费用-办公费,我现在把账接回来了,要怎么处理呢
老师,请问企业收到不征税地方政府补贴款,要怎么记账 ,一套会计分录怎么写,从收到到花出及购买固定资产的折旧
销售单位可以给自己工会委员会开发票吗
8.12酒店关停,9月没有收入,现在要申报9月份增值税是不是0申报
请教老师:建筑业简易计税差额开票可以全额开专票吗?
小规模纳税人企业,针对六税两费减征政策,地方教育费,附加教育费补缴和城市维护建设税。怎么填写报表
我们本月也发生了免税服务,是填在增值税减免税申报表的免税项目里面吗,这个数字是不是也应该填在主表的第九栏里面
你好,是的,是这样的。