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红冲后出现销售额负数,税额正数,该怎么申报?

2020-12-06 21:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-06 21:09

同学您好,一般用负数的销售额抵减正数销售额后的销售额填写进申报表哦。税额是自动计算的。

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快账用户3337 追问 2020-12-06 22:00

老师您好,就是抵减后销售额是负的,但税额是正的,这种情况该怎么申报?

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齐红老师 解答 2020-12-07 15:54

一般用负数的销售额抵减正数销售额后的销售额填写进申报表哦

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同学您好,一般用负数的销售额抵减正数销售额后的销售额填写进申报表哦。税额是自动计算的。
2020-12-06
你好,同学。在未开票销售收入一栏中填写相同金额的正数,然后做零申报,到下个月记得在未开票销售收入一栏填写负数,冲减掉这个月虚增的销售额.
2021-04-30
你就附表填写附表1 就可以,自动会生成主表上面留底税额 这个,我看之前学员截图是这样的
2020-11-30
您好, 这个情况需要去税务局窗口申报,负数销售额自己申报不能通过,到税务局窗口税务局给填写
2020-09-14
只能按负数申报,你申报提交不了就赶紧去大厅强制申报进去
2020-05-13
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