你好: 这三个表都不能直接体现,如果开办费进行核算了,可以在资产负债表的待摊中看到。 如果没有通过开办费核算,就不能直接看到。 现金流量表只能体现出银行付的。 提现的不能直接反映,老板垫的更不能反映。
公司在筹建期,没收入,支出分3种: 1、有银行付 2、银行提现付 3、老板垫付。 老板要知道总的付了多少钱,在哪张财务报表上体现?(资产负债表,利润表,现金流量表)
1、以10元的价格(面值1元)款。发行5000股股票,已收2、从银行借入短期借款20000元。3、公司向所有者分派3000元的现金股利4、公司支付3000元的利息给银行。5、按每股50元的面值发行2000股普通股,共收到现金100000元6、购买了8套办公设施准备出售给顾客,每套成本为20000元。本公司只支付了10000元的现金,并为剩下的货款签发了一张应付票据。7、公司提供咨询业务,收取200000元的咨询费,已通过银行收取。8、办公室小王出差发生公务卡支出2000元,凭发票、pos机小票等原始凭证报销差旅费、计提并用现金支付管理人员工资100000元10、用现金支付20000元的租金。资产负债表资产货币资金交易性金融资产应收账款存货固定资产资产总计金额负债权益短期借款应付票据应付账款应付债券股本资本公积未分配利润负债权益总填空题!
1、以10元的价格(面值1元)发行5000股股票,已收款。2、从银行借入短期借款20000元。3,公司向所有者分派3000元的现金股利。4、公司支付3000元的利息给银行。5、按每股50元的面值发行2000股普通股,共收到现金100000元6,购买了8套办公设施准备出售给顾客,每套成本为20000元。本公司只支付了10000元的现金,并为剩下的货款签发了一张应付票据。7,公司提供次询业务,收取200000元的次询费,已通过银行收取。8、办公室小王出差发生公务卡支出2000元,凭发票、pos机小票等原始凭证报销差旅费。9、计提并用现金支付管理人员工资100000元10、用现金支付20000元的租金。资产负债表资产金额负债权益货币资金①短期借款交易性金融资应付票据应收账款应付账款应付债券存货4股本固定资产资本公积未分配利润资产总计⑨负债权益总
1、以10元的价格(面值1元)发行5000股股票,已收款。2、从银行借入短期借款20000元。3,公司向所有者分派3000元的现金股利。4、公司支付3000元的利息给银行。5、按每股50元的面值发行2000股普通股,共收到现金100000元6,购买了8套办公设施准备出售给顾客,每套成本为20000元。本公司只支付了10000元的现金,并为剩下的货款签发了一张应付票据。7,公司提供次询业务,收取200000元的次询费,已通过银行收取。8、办公室小王出差发生公务卡支出2000元,凭发票、pos机小票等原始凭证报销差旅费。9、计提并用现金支付管理人员工资100000元10、用现金支付20000元的租金。资产负债表资产金额负债权益货币资金①短期借款交易性金融资应付票据应收账款应付账款应付债券存货4股本固定资产资本公积未分配利润资产总计⑨负债权益总填空题!老师!
2021年6月30日单位:元库存现金3052负债-资产存货合计固定资产4601403652权益所有者合计实收资本未分配利润50236523150利润表2021年3-6月单位:元第1行营业收入10016第2行减:营业成本7000第3行营业利润3016第4行加:营业外收入200第5行减:营业外支出2714第6行利润总额502现金流量表一、活动产生的现金流量销售文具等收到的现金9996代卖水果收到的现金20购买文具等支付的现金7140捐赠支付的现金679遭受损失减少的现金2035经营活动产生的现金净流量162二、投资产的现金流量购买固定资产支付的现金260投资活动产生的净现金流量-260三、筹资活动产生的现金流量收到投入的资本3150现金期末余额30521.上述利润表显示利润为502元,但现金流量表显示现金余额为3052元,资产负债表显示的资产总额为3652。如何理解三张报表之间的数字关系?(15分)2.此经营小店最初投资多少
固定资产残值一般怎么处理,分录怎么做,老师
老师,你好,长期股权投资的投资收益,为什么没有在资产负债表和利润表里体现出来?
老师好,我们技术部负责人说,他们三个月研发一个项目,然后会申请软著,这样的话,我要怎么做会计分录啊
老师请问下 公司经营的展览场馆,场馆内买的桌子椅子等其他易耗品属于运营部门的计入什么科目,销售人员的固定资产折旧需要计入到销售费用吗还是管理费用
各位老师大家好,利润率怎么算的呢,请各位老师指点一下,谢谢
进出口的公司工商年检要填写报关资料,去哪里找?
我是公司财务负责人。 我们公司目前是私企刚成立没多久,以vr设备体验为主,设备已经采购了一部分,款没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 问题一、关于已付出去的设备款怎么操作合理 1、已付款的设备款到时候可以再卖给合资公司可以吗(平进平出?) 2、把已经付过的款供应商先退给我们,我们以合资公司的名义再去买这批设备 3、或者签一个三方转移协议? 问题二、前期我们公司的成本(包括人工、工程款、设计费等) 1、可以转移到合资公司吗以什么方式
公司电车报销充电费应计入什么科目
老师,应交税费等于销项税额减去进项税额,那我这个应交税费怎么不对呢
老师,咨询个问题,公司是汽车4S店,上游车企进货价是一辆车10万,然后给往另外一个账户返1万,车企只给开9万的发票,等下次进货时再用这个户里的一万打给车企抵车款,想问下,收到这1万和下次进货再打给车企这1万时该怎么账务处理
科目余额表能体现么?
你好: 科目余额表可以,不过所有交易和事项都记录了。 科目余额表的其他应收款,或其它应付款核算的有老板垫款。 银行付款比较容易查。 提现部分不容易下,只能通过报销的序时账查