您好! 应缴纳的消费税=(80%2B0.2/1.13)×15%=12.03万元,会计分录:借:银行存款90.9,贷:主营业务收入80.18,其他业务收入0.28,应交税费-应交增值税(销项)10.44,借:税金及附加 12.03,贷:应交税费-应交消费税12.03

金融企业会计的题 老师可以帮忙解答一下吗
老师这个截屏的题计算和会计分录帮忙解答一下
老师可以帮忙解答一下吗,税务会计题,相关的税费计算,会计分录等
以下题目的会计分录,希望老师帮忙解答。
请教一下老师,可以帮忙写一下会计分录吗。和计算题。
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的
您好,图二的题可以帮看看吗
第一题吧
您好! 图二是两道题目都需要全部写答案出来吗?
写第一题吧老师
第一大题的两个小问
您好! 会计分录: (1)借:银行存款 587600 贷:主营业务收入 520000 应交税费-应交增值税(销项税额)67600 (2)借:银行存款 127916 贷:主营业务收入 113200 应交税费-应交增值税(销项税额)14716 (3)借:银行存款 43600 贷:主营业务收入 40000 应交税费-应交增值税(销项税额)3600 (4)借:主营业务成本 35200 贷:库存商品 30000 应交税费-应交增值税(销项税额)5200 (5)借:应付职工薪酬-职工福利费 39550 贷:原材料 35000 应交税费-应交增值税(进项税额转出)4550 借:管理费用-福利费 39550 贷:应付职工薪酬-职工福利费 39550 (6)借:原材料 180000 应交税费-应交增值税(进项)23400 贷:银行存款 203400 (7)借:原材料 72000 应交税费-应交增值税(进项)6480 贷:银行存款 78480 (8)借:原材料 40000 贷:银行存款 40000 (9)借:原材料 5000 应交税费-应交增值税(进项)450 贷:银行存款 5450 2、本期销项税额=67600%2B14716%2B3600%2B5200=91116元,本期进项税额=-4550%2B23400%2B6480%2B450=25780 应交增值税=-4800%2B91116-25780-16000=44536元 增值税期末结转分录: 借:应交税费-应交增值税(销项)91116 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税) 91116 借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)4550 贷: 应交税费-应交增值税(未交增值税) 4550 借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 30330 应交税费-应交增值税(进项税额) 30330 借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 65336 贷:应交税费-未交增值税 65336 借:应交税费-未交增值税 16000 贷:应交税费-应交增值税(已交增值税)16000