您好! 应缴纳的消费税=(80%2B0.2/1.13)×15%=12.03万元,会计分录:借:银行存款90.9,贷:主营业务收入80.18,其他业务收入0.28,应交税费-应交增值税(销项)10.44,借:税金及附加 12.03,贷:应交税费-应交消费税12.03

金融企业会计的题 老师可以帮忙解答一下吗
老师这个截屏的题计算和会计分录帮忙解答一下
老师可以帮忙解答一下吗,税务会计题,相关的税费计算,会计分录等
以下题目的会计分录,希望老师帮忙解答。
请教一下老师,可以帮忙写一下会计分录吗。和计算题。
老师,另外会员提现还需要额外交税吗
我们是私立学校,每年8月份收取一年的学费,先记预收账款,然后每月按12个月平均分摊计入每月收入,这个合理吗
企业因一直未在经营而注销(但报表有数据,从未开过票,也没对公户),货币资金有1100元 其他应付款96000元 应付职工工资2000元 未分配-96900元,这是12月份的报表数据,这要怎么调增好方便注销,如果豁免96000元债务,是要先缴纳这部分的企业所得税4800元,剩余91200元再去弥补亏损跟应付职工吗
老师我们公司给其他公司提供运输服务 给这个公司发票开了有一百多万 但是因为是老板的合作关系户 然后这个钱老板说不要了 这个我们账上要怎么处理呀
我2月已经抵扣1月的发票,供房要冲红我已经抵扣的发票,是否会影响上月我已经抵扣的金额?
老师,您好!请教一下 请问开办费是从生产的次月起摊销吗?谢谢
我是生产企业,2月有两笔出口业务,目前进项税6万,国内业务销项7万,我的申报流程是啥,在口岸卡上操作?如何操作?还是直接进电子税局系统操作,操作步骤是?
个税手续费返还怎么做?
老师,有律师账务的分录明细吗
老师,请问中行网银手续费大约多少?请发我明细
您好,图二的题可以帮看看吗
第一题吧
您好! 图二是两道题目都需要全部写答案出来吗?
写第一题吧老师
第一大题的两个小问
您好! 会计分录: (1)借:银行存款 587600 贷:主营业务收入 520000 应交税费-应交增值税(销项税额)67600 (2)借:银行存款 127916 贷:主营业务收入 113200 应交税费-应交增值税(销项税额)14716 (3)借:银行存款 43600 贷:主营业务收入 40000 应交税费-应交增值税(销项税额)3600 (4)借:主营业务成本 35200 贷:库存商品 30000 应交税费-应交增值税(销项税额)5200 (5)借:应付职工薪酬-职工福利费 39550 贷:原材料 35000 应交税费-应交增值税(进项税额转出)4550 借:管理费用-福利费 39550 贷:应付职工薪酬-职工福利费 39550 (6)借:原材料 180000 应交税费-应交增值税(进项)23400 贷:银行存款 203400 (7)借:原材料 72000 应交税费-应交增值税(进项)6480 贷:银行存款 78480 (8)借:原材料 40000 贷:银行存款 40000 (9)借:原材料 5000 应交税费-应交增值税(进项)450 贷:银行存款 5450 2、本期销项税额=67600%2B14716%2B3600%2B5200=91116元,本期进项税额=-4550%2B23400%2B6480%2B450=25780 应交增值税=-4800%2B91116-25780-16000=44536元 增值税期末结转分录: 借:应交税费-应交增值税(销项)91116 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税) 91116 借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)4550 贷: 应交税费-应交增值税(未交增值税) 4550 借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 30330 应交税费-应交增值税(进项税额) 30330 借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 65336 贷:应交税费-未交增值税 65336 借:应交税费-未交增值税 16000 贷:应交税费-应交增值税(已交增值税)16000