您好! 应缴纳的消费税=(80%2B0.2/1.13)×15%=12.03万元,会计分录:借:银行存款90.9,贷:主营业务收入80.18,其他业务收入0.28,应交税费-应交增值税(销项)10.44,借:税金及附加 12.03,贷:应交税费-应交消费税12.03
金融企业会计的题 老师可以帮忙解答一下吗
老师这个截屏的题计算和会计分录帮忙解答一下
老师可以帮忙解答一下吗,税务会计题,相关的税费计算,会计分录等
以下题目的会计分录,希望老师帮忙解答。
请教一下老师,可以帮忙写一下会计分录吗。和计算题。
老师,会计科目下的应交所得税还需要在设置企业所得税吗资产负债表里的应交税费包含这个企业所得税对吧
老师,我们公司是集团公司,公司筹办赛事给获奖者奖金需要现金。但是我们公司出纳不是总公司的员工,是子公司的员工。可以在银行取现金吗?
老师麻烦问下,我们是物业公司,5月份将一个小区转给另外一家物业公司了,去供电公司也做了开票信息的变更,但是供电公司开给对方公司的专票出现在了我们公司勾选平台,我这个月不小心给勾选了,这个我能用?
老师,公司购买手机,价值都在10000左右,对方开的专票,我们是小规模纳税人,应该怎么入账
老师,这季度的企业所得税报表 附报事项1职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬是指本年累计的吗还是本季度累计的?
老师您好,我想咨询一下,就是个人所得税年6月份少申报了,我在8月份申报的时候个人所得税可以重新补交吗?需要拿滞纳金吗
老师,我问下我们是水上运输业,固定资产有条船转让给别人了,这个会计分录怎么做呀?
建筑公司2020年,楼顶大字制作费用33899.00元,借记管理费用,贷记银行存款,现做账务调整,调为:开发项目公共配套费,计入开发成本, 具体凭证怎么填制
老师,刚起步的公司适合会计软件?
老师,由于公司转让,在这家公司离职的时候填了非正常离职,但由于接手公司需要我帮忙一个月做对接事宜,对方也发了一个月工资给我,但他们填了正常离职,现在我想申请失业金申请不了,说我是正常离职的,这个该怎么办?已经失业两个月了
您好,图二的题可以帮看看吗
第一题吧
您好! 图二是两道题目都需要全部写答案出来吗?
写第一题吧老师
第一大题的两个小问
您好! 会计分录: (1)借:银行存款 587600 贷:主营业务收入 520000 应交税费-应交增值税(销项税额)67600 (2)借:银行存款 127916 贷:主营业务收入 113200 应交税费-应交增值税(销项税额)14716 (3)借:银行存款 43600 贷:主营业务收入 40000 应交税费-应交增值税(销项税额)3600 (4)借:主营业务成本 35200 贷:库存商品 30000 应交税费-应交增值税(销项税额)5200 (5)借:应付职工薪酬-职工福利费 39550 贷:原材料 35000 应交税费-应交增值税(进项税额转出)4550 借:管理费用-福利费 39550 贷:应付职工薪酬-职工福利费 39550 (6)借:原材料 180000 应交税费-应交增值税(进项)23400 贷:银行存款 203400 (7)借:原材料 72000 应交税费-应交增值税(进项)6480 贷:银行存款 78480 (8)借:原材料 40000 贷:银行存款 40000 (9)借:原材料 5000 应交税费-应交增值税(进项)450 贷:银行存款 5450 2、本期销项税额=67600%2B14716%2B3600%2B5200=91116元,本期进项税额=-4550%2B23400%2B6480%2B450=25780 应交增值税=-4800%2B91116-25780-16000=44536元 增值税期末结转分录: 借:应交税费-应交增值税(销项)91116 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税) 91116 借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)4550 贷: 应交税费-应交增值税(未交增值税) 4550 借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 30330 应交税费-应交增值税(进项税额) 30330 借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 65336 贷:应交税费-未交增值税 65336 借:应交税费-未交增值税 16000 贷:应交税费-应交增值税(已交增值税)16000