同学您好,先把第10期的帐结账过账,然后再结11期
老师,金蝶软件过帐显示无过帐凭证给我看了一下账务处理是在第九期,我要过第十期的凭证,不知道该怎么操作
老师,金蝶软件我过帐提示我选定单位内无未过帐的凭证,可右下角显示还在10期,我要过11期的凭证,我该怎样操作
老师您好!公司8月份购买的固定资产次月9月份才收到发票入账,因此刚刚启用了我们学堂快账软件里的固定资产模块,初始化以后可以从固定资产列表里面显示我录入的资产信息,当我点“计提折旧”时跳转信息又显示“有数据,部分未生成凭证”是什么意思啊?是我固定资产信息录入有问题还是要到下个月系统自动计提折旧后才会有显示?还有这个折旧计提以后是系统自动转入总账还是要单独在总帐里面录入计提折旧的分录呢?
老师,我软件用的是金蝶迷你版的,比如之前做凭证多是~制单人是:张三,审核人是:李四,我现在做5月份的凭证,不小心用李四的名字制单做了20张分录(账已经做完了),现在碰到的情况是:用李四的名字不能审核凭证(提示制单人和审核人不可以是同一个人),用张三的名字查询不到凭证(我已经授予张三所有的权限~权限跟李四一样),这个情况该怎么办。凭证审核不了没有办法过账和结账
老师好,电脑重新装系统了,个税系统信息怎么恢复呢
老师:我们是运输公司,有几辆大货车,加油卡是几万的充,几辆车共用,这个充值油卡时要记入待摊费用吗?借:待摊费用一加油费,贷:银行存款。然后月末分摊,借:主营业务成本一加油费,贷:待摊费用一加油费吗?还有我们高速费也是一次充卡,几辆车共用的,是不是也和加油一样处理?以上这样处理对吗?谢谢老师
关于工资,社保,个税的计提和发放会计分录,及做账时间 月末计提做几个分录,次月做哪些分录
老师 我想问一下就是关于那个固定资产折旧方法的计算 嗯……我看着这个公式去算的话还是会算的 但是呢 如果不看着书上的公式的话就不是很会了 这个是不是因为对公式的不熟悉呀 是不是要多刷题还是要怎么样呀?在备考初级职称
第三季度所得税预报表中,职工薪酬中计入成本费用的应付职工薪酬和支付给职工的职工薪酬这两个数怎么填? 我举个例子比如 2211-应付职工薪酬,科目有二级明细,2211.01是职工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利费, 2211.04 是工会经费, 2211.05 是教育经费 2211.06 是公积金, 回答的方式第1个数取某某科目的借方或贷方 第2个数去某某科目的借方或贷方 如果需要几个科目合计取数,那么就说哪几个科目合计的借方或贷方。
老师您好!2025年交纳的2024年残保金计入哪一年
请问老师,在生产中消耗的黄油、期、胶带等辅料怎么做成本核算?就生产四中型号的设备按品种法做成本核算?
老师社保断了两个月,没补缴吗
这样理解发现金工资,企业能避税
老师好,咱们是一间餐饮公司,旗下有8家门店,公司跟门店之间呢,是总公司与分公司的关系,各分店的那个资金收入流水是统一进入总公司账户,由总公司统收统支那咱们这个报税这一块增值税和所得税应该分别怎么报?
老师,我已经把第10期的结账了,右下角是显示11期,可报表日期为什么还在10月
结账后要过账才可以
老师,是先结账还是先过帐
你的意思是要把第11期的先结账再过帐才看得到截止11月的报表吗
老师,我的应交税金-应交个人所得税贷方余额937.17为什么在资产负债表中没有体现出来
导致我报表不平
10月份的先结账再过账