你好 补做固定资产 补做折旧。 在做固定资产清理科目处理 最终走资产处置损益科目
老师,我们10月借固定资产1万贷现金1万,11月卖车, 首先借固定资产清理1万贷固定资产1万 卖车后二手市场上开了个5万的发票 借现金5万贷固定资产44247.79 销项税5752.21 赚钱了借固定资产清理34247.79贷营业外收入。 老师您看下我的会计分录对吗,另外你通过我的分录您能告诉我,这笔账下了之后我账上的收入是多少吗?
老师您好,我新接手的公司,公司购买汽车之前的会计没有入账计入固定资产,1年以后汽车汽车卖了,买的时候是90多万,卖了70万,卖了入的是营业外支出;请教一下老师,这个固定资产没有入账,卖出去我觉得是不是要做的盘盈记入营业外收入
公司的车购进的时候以前会计错误没有计入固定资产,而是通过往来款把钱出去了。现在车卖出售1万块钱,我通过固清做科目还是做其他业务收入呢
我想请教下,我们公司去年汽车亏损卖了,亏了不少钱,计入营业外支出,今年做汇算清缴,需要做纳税调增吗?另外增值税与企业所得税申报收入不一致会不会有预警,因为走的是固定资产清理,会计收入是0,增值税收入是有的。
老师您好,我企业卖车整个账务处理通过固定资产清理,到最后不管走营业外收入还是营业外支出都能体现在企业所得税中,那增值税这块呢?车卖出去肯定没有买价高就没有增值的部分也
老师,我还是有点迷糊,发票开错了,7月发票已经抵扣了,7月做账: 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 9月红冲,又开一模一样的金额,需要进项税额转出分录对吗 收到负数发票 借 主营业务成本 负数 贷 应交税费应交增值税进项税额转出 银行存款 负数(相当于红冲7月账) 收到蓝字发票 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 同时电子税务局附表二20栏填进项税额转出,对吗老师?
几年前销售了一个台设备20W,对方已经破产,我们只收到了一部分货款钱10W,未给对方开票,账如何处理?进项票要转出吗?是按照10万开票还是按照20万开票?
老师 我们用顺风车送东西到关联企业产生的油费发票和过路费发票可以计入运费吗
库存商品余额公式是什么
给员工发的过节礼品,如米,面油,这些已取得发票,还需要给员工申报个税吗
飞机火车如果取得的电子普通发票,是按9%计算抵扣,还是按上面的税率抵扣进项税?
老师。收到上级补助收入什么时候用递延收益什么时候用其他收入
老师,请问道路面积测绘服务费。政府会计经济分类科目属于什么?委托业务费还是咨询费,还是其他商品和服务支出。哪个合适
老师,执行事务合伙人收取的业绩奖励.业绩报酬计入什么科目,是预收账款科目,后期确认收入缴纳增值税,还是计入投资收益。
老师,个税系统提示某个人,未做23年汇算清缴,但是不是企业员工,什么原因才能出现这种情况呢?
谢谢老师,现在是税务局查到了。让我们调增企业所得税,请请问老师有相关的文件吗 ,
你好 这个没有看到相关的。 如果你们直接这样做会要求你补税的 。你要下你做固定资产去 补折旧