账务处理是对的,赚的金额就是营业外收入34247.79
老师,我们10月借固定资产1万贷现金1万,11月卖车, 首先借固定资产清理1万贷固定资产1万 卖车后二手市场上开了个5万的发票 借现金5万贷固定资产44247.79 销项税5752.21 赚钱了借固定资产清理34247.79贷营业外收入。 老师您看下我的会计分录对吗,另外你通过我的分录您能告诉我,这笔账下了之后我账上的收入是多少吗?
老师,我有个问题要咨询下,我们这固定资产卖了,售价50万,这批设备已经提完折旧了,这批固定资产原值是130万,折旧125万,残值5万。我记会计分录这样记对吗? (1)借方:固定资产清理 5万 累计折旧 125万 贷记:固定资产 130万 (2)借:银行存款 50万 贷记:固定资产清理 442477.88 应交税金 57522.12 (3)借:固定资产清理392477.88 营业外收入392477.88 。 我想问那我营业外收入记392477.88元,税金就和我缴税对不上了,缴费数对上了,营业外收入不对,我哪里错了
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
老师,您好,我们企业是光伏发电行业,执行小企业会计准则。19年采购的发电的组件,逆变器都是发电设备。19年当时财务计入了固定资产,已折旧5年了。目前,对外出售,就是出售固定资产。。。我这样做分录:①借:固定资产清理 420万 累计折旧 380万 贷: 固定资产800万 ②借:应收账款 800万 贷:其他业务收入707.96万 应交税费-应交增值税销项税 92.04万 ③ 借:营业外支出:420万 贷:固定资产清理:420万 老师,帮我指导一下,这样入账,合理吗
老师请教 车辆固定原值50万,累计折旧30万,剩余价值20万。固定资产转让后得到15万,损失5万。那这个就是处置剩余固定资产有营业外收入,也有营业外支出了。这个会计分录怎么做 ? 1、借:固定资产清理 20万 ,累计折旧 30万, 贷:固定资产 50万 。 2、 银行收到转入的15万元。 借:银行存款 15万 ,贷:固定资产清理 15万。 3、转让使用过的固定资产损失5万, 借:营业外支出 5万 ,贷:固定资产清理 5万 。 对吧 ? 那怎么体现营业外收入的会计分录 呢
老师,缴纳税收指的是啥。
老师,新买下来的公司药品许可没下来呢,不能卖药,药品许可下来前的销售和采购是不是得入到总公司账上呀
老师你好,公司一般纳税人销售矿粉,购进水渣进行加工产生矿粉,出售到搅拌站用水泥加工混凝土 请问我们这个水渣购入的时候会有运输过程中有水份流火产生损耗,请问这种损耗怎么样账务处理 假如购进5000吨,总价款含税10万。实际入库过磅应该是4800吨。总金额是10万 请问入库凭证。如何账务处理当中的20吨损耗?是单个表记着还是入库的时候。
老师你好,经营范围汽车租赁,机械设备租赁;矿山机械销售;仪器仪表销售;机械电气设备销售;机械设备销售;金属材料销售;电线、电缆经营;五金产品批发;电气设备销售;办公设备销售;金属工具销售;金属制品销售;日用百货销售,机械零件、零部件销售;劳动保护用品销售;五金产品零售;办公设备耗材销售;电子产品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;润滑油销售;轴承销售;轴承、这种公司一般起什么名字,名字铄为,后边应该写什么公司
老师,老板新买下的购买下的公司,用老板私人的钱给的,之后想从公司账上把钱拿回来的,应该怎么做会计分录,之前的公司把财务报表调账清零了也没给财务软件上的数据,老板意思当新公司做账就行,但是这个分录我不知道得怎么做
做工资表要注意哪些点,比如不按法定节假日休息的,还有不要交社保的,具体怎么做
出口免抵退税额有32691.21元,没有进项票,所以就没有退税,需要交多少附加税
请问老师在开票系统一天开几十万发票出来有风险吗?
现在报中级有什么要求,今天毕业的可以报名吗,5年的工作年限怎么判断呀
消防救生设备检测,品名大类应该是什么
账务没问题,只是我报税时交的税金是按4万多算出来的,但收入确是3万多点这样就报不了税了?
你报税的话,是按44247.79 这个申报增值税的
但是这账上这个并不是这么处理的呢
你这个固定资产清理的损益,是按收入—成本的差额体现的
是的,但这样账与申报结果就不符了,我把固定资产清理那1万转其他业务成本上可以吗?
不可以的,这样是会造成差异的
差异是什么呢?如果不这样,我报税时销项税是与我账上不符的啊
不是,你这样申报,税务的收入和账面是不相符的,但是税是一样的啊
我把最初的1转为成本,然后后面贷固定资产清理就为4万多之后这个转营业外不正好吗
这个处理不符合会计准则的
如果不符合会计准则的话,那我怎么能够让我账上的这个金额与报税相符呢,还是说我报税与账上的金额不符也是合理的呢?
报税与账上的金额不符也是合理的
这个不符合的话,那我报税该怎么填写呢?
报税的收益 额和账面收入金额可以不相符的
但缴税金额要一致吗?
是的,增值税金额要一致
那我就不明白了老师,增值税和收入不是对应的吗,我怎么做到收入不一致,增值税一致呢?
你有固定资产处置,就会不一致的