你好,这个固定资产清理是收到款的金额的
这个分录怎么这么写啊 借方固定资产清理和累计折旧=贷方的固定资产余额了 资产处置损益哪来的
老师借方固定资产清理和累计折旧,贷方固定资产怎么冲分录啊,做成亏损
入账借:固定资产清理75835.64累计折旧161769.01贷:固定资产237604.65借:银行存款100000贷:固定资产清理75835.64资产处置损益24164.36我按这方式入账,可这资产未使用,没计提过折旧
请问,处置固定资产 ①借 固定资产清理 12 累计折旧 2 贷 固定资产 14 ②借银行存款 13 贷 固定资产清理 13 ③ 借固定资产清理 1 贷 营业外收入-固定资产处置收益 1 是这样做分录吗
老师,为什么这里要加上固定资产清理借方余额150?固定资产清的借方有余额,说明之前有一笔分录:借固定资产清理,累计折旧等, 贷固定资产。既然固定资产写在贷方,那应该是减少固定资产,应该减150吧
老师,持有上市公司原始股,三年解禁之后,持股满一年,出售免税么
干了两天的挖机工人 是直接对公转工资还是开发票
老师,机动车现在开发票,不是六联的纸质发票了吗?
你好朴老师!企业永久性占用耕地只需要一次性缴纳耕地占用费不用缴纳契税吧!
老师合同签的是总公司 但是付款确是子公司付过来的 这个会有影响吗
老师,小规模企业收到2024年所得税退款,做到利润分配—未分配利润科目导致资产负债表不平,能做到本年利润科目里吗?
朴 老师供应商被吊销了营业执照,无法开票,我方已支付了货款,这个应该怎么处理,当时也没有送货单之类的,应该怎么平账
老师,请问公司提出降薪员工是不是可以提出补偿
老师:请问一下季度企业所得税申报表申报时,实际利润总额为正数,可以填写负数,到年度汇算清缴时再正确填写吗?我们公司找的代账公司就是这么做的,平时不管有没有利润,季报中利润总额都填的负数
找郭老师,老师我客户没注册公司时,投入了一个录音棚,后开始注册公司,租房子装修等,也没开发票,接手时,接大约数已经进帐20多万,这些费用怎么能进来,评估好使不,这账该怎么处理?
那不是1230万吗
第二步确认换入固定资产的时候 不是才贷清理 资产处置损益吗
这个是这样的 可这样借贷方都不平
你好,这个分录借贷不平吗,上下两个图片是一个题吗
是的 非货币性资产交换 第一步是把换出的固定资产转入清理
老师您可以加一下第一张图 那个资产处置损益数 贷方就多了
是的,你说的很对,第一个分录有问题
老师后续给解释了 意思说资产处置损益按照换出的公允价和固定资产清理提前确认了 但是也不能写那个资产处置损益吧
你好,是的,不能这么写的