你好,这个固定资产清理是收到款的金额的
老师,我们同一个设备当时入账分成了两个固定资产入账,现在合并的话分录要怎么做
老师,,公司法人社保迁到别的公司了,这个法人在本公司可以不做工资了吗?
给车保险,发票金额4200,备注栏车船税420,银行存款实付金额4620,做账分录怎么写
你好,老师,出口退税企业,7月报关两票,7月原材料票只到一部分,8月申报退税申报一票,成本核算时只核算申报退税这一票成本,是这样吗。
老师:公司报销费用,款已银行支付,发票没有,我应该挂哪个会计科目好?
老师,请问增值税发票抵扣勾选完,是这个月进行统计确认,还是下个月报税前进行统计确认?
老师,每个月的增值税交多少啊,老师的企业按什么算的 增值税税负率吗?
什么样的借款合同需要计提印花税
老师 问下 我们的供应商出差去现场给机器人补漆的差旅费 我们可以直接打给他吗
请问个人借给公司的钱,没有利息,签了协议,这个要交印花税吗
那不是1230万吗
第二步确认换入固定资产的时候 不是才贷清理 资产处置损益吗
这个是这样的 可这样借贷方都不平
你好,这个分录借贷不平吗,上下两个图片是一个题吗
是的 非货币性资产交换 第一步是把换出的固定资产转入清理
老师您可以加一下第一张图 那个资产处置损益数 贷方就多了
是的,你说的很对,第一个分录有问题
老师后续给解释了 意思说资产处置损益按照换出的公允价和固定资产清理提前确认了 但是也不能写那个资产处置损益吧
你好,是的,不能这么写的