同学你好 你收到的发票是不征税发票吗

目前政策买购物卡列在哪个科目里,招待费能列吗
我们公司是做舞台策划制作的,策划、搭建等一系列活动,当中会用到外包的劳务人员,在项目实施中会产生这些人员的餐费、住宿费成本,我们一般会做到策划成本里面,本身也是因为策划项目本身产生的成本,税局意思说这样做到招待费里面,觉得税局不合理,因为招待费有比例,超过比率不能税前列支,我这个属于招待费不
我们公司是做舞台策划制作的,策划、搭建等一系列活动,当中会用到外包的劳务人员,在项目实施中会产生这些人员的餐费、住宿费成本,我们一般会做到策划成本里面,本身也是因为策划项目本身产生的成本,税局意思说这样做到招待费里面,觉得税局不合理,因为招待费有比例,超过比率不能税前列支,我这个属于招待费不
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我们公司是做舞台策划制作的,策划、搭建等一系列活动,当中会用到外包的劳务人员,在项目实施中会产生这些人员的餐费、住宿费成本,我们一般会做到策划成本里面,本身也是因为策划项目本身产生的成本,税局意思说这样做到招待费里面,觉得税局不合理,因为招待费有比例,超过比率不能税前列支,我这个属于招待费不
小规模纳税人个体户注销的时候还有欠款没收回来,有注销证明,对方可以把钱直接打给个体户主么
老师您好,请问一下个体工商户都需要交哪些税呀
老师,出纳要负责的工作内容是啥?
生产企业,去年8月到现在出口收入大概436万,没有做过年底退税,现在老板确认不退税了,我这边要做什么处理(原来增值税申报表申报的年底退税收入)要注意什么?会有罚款,补税或者滞纳金吗?
酒店付房租,房东为个人,没办法开票,这个成本怎么做?
我接手这个公司账只做到23年,需要补账 1我冲销上月计提的工资,然后将其他应付款-代扣社保费冲到营业外支出了,这笔钱收不回来了 2我只计提工资,社保是本月缴纳下月在工资扣除个人部分 3结汇时借:银存(人民币) 借:财务费用(正数汇损,负数汇盈,汇盈用营业外收入科目更合理吗) 贷:银存(美元) 4结转税费借:应交税费-应交增值税-出口退税 贷:应交税赛-应交增值税-待抵扣进项税额 借:应收账款-出口 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 以上需要调整吗 公司之前一直没做账23-25年每期所得税及财报都0申报,我补账后下期所得税及财务报表申报与往期申报数值差距过大会引发警告核查之类的吗?今年无业务
甲公司和乙公司都是国企,甲公司资产广告牌厨具50万无偿移交给乙公司,会计分录怎么做?
一个公司的房子出租给另一公司,合同约定五年后承租方给房租,出租方可以在五年到期时开票确认增值税收入和所得税收入吗?所得税收入要不要按年分摊?谢谢老师指导!
我们是小规模纳税人,缺成本发票。客户老嫌麻烦,货款转给老板微信了,还让我们开普票给他,这边应该怎么处理,怎么平帐?
老师,公司从外面找的两个已经退休的临时工干一个月,可以以工资的形式发放吗,他不能给开发票,这种情况怎么税务筹划呢
是的,预付卡销售不征税。是否允许列招待费
可以,但是需要全额调增
没有60%比例?
对,因为这个没有正式发票哦
关键是购物卡列招待费可否有税收条款吗?
是否允许送卡
给一般客户
这个得有正式发票才可以税前扣除60%,没有正式发票就不能的