你好 1. 不是的 ;(1)计税依据①载人(乘用车、商用客车和摩托车):以“辆数”为计税单位。②载货(商用货车、专用作业车和轮式专用机械车):以“整备质量吨位数”为计税单位。③机动船舶、非机动驳船、拖船:以“净吨位数”为计税单位。④游艇:以“艇身长度”为计税单位。(2)应纳税额的计算①一般情形:应纳税额=辆数(整备质量吨位数、净吨位、艇身长度)×年基准税额②购置的新车船:应纳税额=年基准税额÷12×应纳税月份数 2. 一般是每年缴纳。 是 保险公司 代扣代缴的 。 到时和保险费一起缴纳 2. 可以申请去当地税务局补缴纳
请问:1.甲企业入资乙企业,但乙企业3年内不要分红收益,只要固定的收入占比。股东会议签订协议是否可以不用分红了? 2.因乙企业不要分红,那这3年甲企业赚的收益,是否可以按原来股东占比分红? 3.分红的话怎么能更好少缴纳税款?是分给个人缴纳费少?还是分给合伙企业少缴纳?还是分给有限公司? 4.如现在乙公司想分红给一个亏损的企业,用分红款弥补这几年的亏损与负债借款。这样都缴纳多少税款? 5.请问分红:个人缴纳什么税?合伙企业缴纳什么税?有限公司缴纳什么税? 6.请问有限公司与合伙企业有什么区别?
请问老师:1、车船税是按购买总金额缴费吗?缴费比例是多少呢? 2、这个税是每年都要缴还是只缴一次。 3、我公司去年没有交车船税,有什么补救方式吗?
老师好,请问,我们与物流公司都没有签订运输合同,还用交印花税吗?物流公司给我开运费的发票。 1.如果用,按什么税目,税率是多少?按照什么金额交? 2.我们3年了都没交过运输合同的印花税,因为没有合同。这样有问题吗?
老师,今年1到3月份还没有开票的小规模,是不是可以做零申报?像我之前有个小规模公司都没有费用发票,我之前报税都是随便数字的,到时候汇算清缴直接是按总开票金额多少直接交税是吗?
老师,公司2014年5月份买下地,一直没有缴纳城镇土地使用税,我应该怎么计算这个费用呢?老板要我先计算出这个费用是多少钱再上去申报,这个土地使用税有关月份的吗?还是说不管几月份都是按一年计算?
老师,电子税务局我缴纳印花税是缴费失败,提示超过年检规定个月以上仍未年检,这是什么原因呢
老师,我得怎么调整呀,现在我新接的会计,出纳也是新干的都指着我怎么改,之前提前入账的老会计是借:库存现金 贷:应收账款然后借:银行存款贷库存现金 把库存现金都清零了,但是这里边有2万企业微信提现到另一个一般户的钱,之前会计和出纳她都给我整到基本户里去了,我现在再按一般户的银行流水来,我的库存现金就出负数了。10月初我得怎么做分录调整呀,之前的都结账了我不想动他分录
老师好,自己育的秧苗出售时是直接从消耗性生物资产里结转成本还是也需转库存商品后再结转?谢谢
老师,你好,我想问下,机械租赁公司,有一辆自卸车是二手买来才1万块钱,每个月租给其他工地还可以租万把块钱!那请问这个自卸车是按固定资产做还是按管理费用做?
老师在销售收入差不多的情况下,本月支出比上月多,利润确和上月差的不多,但是库存比上月多,这种情况就是因为,看似账面有利润,实际上都挤压在库存里的原因是吧。谢谢解答
老师,我们是超市,之前是个体工商户,会计未建账,税务查账补证税款,现在升为一般纳税人,但是之前的存货都没有要求供货方开具发票,现在怎么处理
老师之前季度利润表季报报错了,老师3季度申报利润表季报是正确的,填写完企业所得税3季度本年累计金额,会覆盖之前的数据吗?
老师,早上好!这个季度企业所得税预交要填那个职工薪酬事项一和事项二,我想请问一下,像中秋发给员工的钱,比如说每人发500元,4个人发了2000元,这个我做到工资表中了,那计提工资的时候,这个2000元,是直接做到工资里,还是福利费里?还有中秋请员工在外面吃饭的餐费,这个是计到福利费的话,这个分录怎么做?要计提吗?
老师好我问下,这个月报税期截止到10月27号,所以我还未申报所有税种,但是现在要开发票是可以的不影响的对吧,小规模公司
开票出售生物资产免税收入在增值税申报表里怎么填?平台直接录入免税收入栏,应该更正填入固定资产收入栏中吗?会不会系统不给录入或比对异常?
公司车辆是按年买了保险的,意思车船税就已经代扣了,我可以不管的意思吗
你好是的。 一般都是代扣了。 保险公司发票 备注栏就会写车船税缴纳了多少。 你直接做分录处理即可